2018年度
沙湾区委宣传部决算
目录
公开时间:2019年10月28日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀文化和沙湾文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
9.完成区委和市委宣传部交办的其他工作。
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年度,区委宣传部贯彻新时代党的宣传思想文化工作总要求,落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。
理论工作。全年沙湾区委理论学习中心组共开展专题讲座、专题培训、读书班30次,组织学习了宪法、党史国史、环境保护、安全生产、依法治区、党规党章、反腐倡廉、环境保护、信访维稳、脱贫攻坚、依法治区等内容,邀请了14名专家学者到沙湾授课10次。充分发挥区、乡镇两级理论宣讲员作用,切实开展“三级三讲”,组织区委宣讲团、沫若百姓宣讲团,围绕习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省市区党代会精神、脱贫攻坚、环境保护等内容、深入基层创新开展宣讲工作,促进中国特色社会主义理论在基层落地生根。
新闻工作。组织新闻专题和系列报道,集中力量宣传我区在产业大发展、环境再优化、民生新改善等方面所取得的成绩,全年在中央媒体用稿13篇,省级媒体用稿27篇,市级媒体用稿312件,区级媒体用稿3000余件;积极融合新媒体和传统媒体力量,拓展“两微”平台建设,运用新媒体发布沙湾政务信息700余条(期),收集各类社情民意,加强正面引导,营造良好的社会氛围。加强人才队伍建设,开展业务培训,提升新闻写作质量和舆论引导水平。
精神文明工作。举办首届“沫若故里 •新乡贤”命名仪式,为7名新乡贤代表授牌;推荐13人参与省市道德模范申报评选,其中踏小教师罗建入选乐山市第四届道德模范“助人为乐”好人;组织召开全区志愿服务注册工作暨培训会,注册实名认证志愿者18716人,圆满完成市下注册目标任务;广泛开展“亮牌子美环境树形象”主题活动,新建社会主义核心价值观和公民道德长廊各1个,设置固定宣传画40幅,申报葫芦镇祝村、踏水小学、德胜钒钛等10个市级社会主义核心价值观建设示范点;开设“双创”宣传专栏,正反面宣传曝光250多篇次,整改回复市级媒体曝光问题5次,印发双创倡议书1万余份,市民公约、市民行为准则2万余份,张贴宣传标语300余幅。
文化工作。召开区文联第二次代表大会,选举产生新一届文联领导班子,逐步理顺和规范文联机构和工作;放映农村公益电影1524场,为每个行政村农家书屋更新配送图书60种,贫困村配送图书100种。制发《沙湾区实施“高清四川(乐山)智慧广电”专项行动方案》,完成245户预脱贫贫困户家庭的电视接收设备更新升级,广电宽带网络通达95个行政村;广泛开展沫若大舞台、新春环城跑、民俗文化巡游、沫若元宵灯谜游园会、“沫若杯”朗读者比赛、第三届“我的书屋我的梦”留守儿童读书月和庆祝改革开放40周年“金秋的辉煌”、“脱贫攻坚•感恩奋进”等惠民公益演出等大型文化活动30余场次;举办2018年沙湾区基层公共文化服务培训班,开展“艺术走进人生”系列基层培训活动,在区老年大学举办声乐、国画基础培训2场,在葫芦镇祝村举办群众健身秧歌培训1场,参训基层文艺骨干200余人。
二、机构设置
按照单位性质划分,行政单位1个,事业单位1个(区新闻中心所有经费未独立核算)。 
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计233.83万元。与2017年相比,收、支总计各减少16.05万元,下降6.4%。主要变动原因是区委宣传部厉行精简节约,减少了开支。
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二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计233.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入233.83万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
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三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计233.83万元,其中:基本支出213.83万元,占91.45%;项目支出20万元,占8.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计233.83万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少16.05万元,下降6.4%。主要变动原因是区委宣传部厉行精简节约,减少了开支。
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(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出233.83万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少16.05万元,下降6.4%。主要变动原因是区委宣传部厉行精简节约,减少了开支。
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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出233.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出188.1万元,占80.44%;教育支出(类)4万元,占1.71%;文化体育与传媒支出(类)支出10万元,占4.28%;社会保障和就业(类)支出14.14万元,占6.05%;医疗卫生支出0.04万元,占0.017%;住房保障支出17.55万元,占7.51%。
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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为233.83万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为188.1万元,完成预算100%。
2.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算为4万元,完成预算100%。
3.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项):支出决算为10万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为14.14万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为0.04万元,完成预算100%。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为17.55万元,完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出213.83万元,其中:
人员经费185.45万元,主要包括:基本工资39.37万元、津贴补贴26.12万元、奖金72.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元、职业年金缴费1.53万元、职工基本医疗保险缴费4.25万元、其他社会保障缴费0.42万元、其他工资福利支出2.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.22万元、医疗费0万元、奖励金0.05万元、住房公积金17.55万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费28.38万元,主要包括:办公费3.87万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.02万元、公务接待费6万元、劳务费1.1万元、委托业务费0万元、工会经费1.37万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.39万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6万元,占100%。具体情况如下:
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1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.6万元,下降100%。主要原因是2018年的公务用车由区政府办统一管理,其运行费用由区政府办统一预算列支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次,582人次(不包括陪同人员),共计支出6万元,具体内容包括:接待新闻宣传采访报道2万元,舆论引导与处置1万元,区委理论学习中心组学习1.5万元,精神文明建设与未成年人思想道德建设1.5万元。其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出6万元,主要用于新闻媒体接待、舆情处置接待、区委理论学习中心组讲师接待等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,区委宣传部在年初预算编制阶段,组织对外宣项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我部2018年部门预算执行完成情况较好。预算编制科学,制度规定健全,落实财经纪律严格,绩效目标圆满完成。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映外宣工作1个项目绩效目标实际完成情况如下:
全年在中央媒体用稿13篇,省级媒体用稿27篇,市级媒体用稿312件,区级媒体用稿3000余件;积极融合新媒体和传统媒体力量,拓展“两微”平台建设,运用新媒体发布沙湾政务信息700余条(期),收集各类社情民意,加强正面引导,营造良好的社会氛围。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 外宣工作
预算单位 中共乐山市沙湾区委宣传部
预算执行情况(万元) 预算数: 20万 执行数: 20万
其中-财政拨款: 20万 其中-财政拨款: 20万
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
与市级以上媒体开展战略合作,组织新闻专题和系列报道,集中力量宣传我区在产业大发展、环境再优化、民生新改善等方面所取得的成绩 全年在中央媒体用稿13篇,省级媒体用稿27篇,市级媒体用稿312件,区级媒体用稿3000余件;积极融合新媒体和传统媒体力量,拓展“两微”平台建设,运用新媒体发布沙湾政务信息700余条(期),收集各类社情民意,加强正面引导,营造良好的社会氛围。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 完成中央、省、市媒体用稿 组织新闻专题和系列报道 全年在中央媒体用稿13篇,省级媒体用稿27篇,市级媒体用稿312件,区级媒体用稿3000余件;积极融合新媒体和传统媒体力量,拓展“两微”平台建设,运用新媒体发布沙湾政务信息700余条(期)
效益指标 效益指标 宣传我区在产业大发展、环境再优化、民生新改善等方面所取得的成绩 宣传我区在产业大发展、环境再优化、民生新改善等方面所取得的成绩
满意度指标 满意度指标 人民群众满意度98% 人民群众满意度98%
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共乐山市沙湾区委宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,部机关运行经费支出28.38万元,比2017年增加8.49万元,增长29.92%。主要原因是2018年度全区宣传工作任务加重,相应工作人员增加导致。
(二)政府采购支出情况
2018年,区委宣传部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,区委宣传部共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共乐山市沙湾区委宣传部
2018年度整体支出绩效报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
内设机构3个:办公室、新闻宣传股、理论股;挂靠管理机构2个:区文明办、区政府新闻办,归口管理股级事业单位1个:区新闻中心。
(二)机构职能。
2018年度,区委宣传部主要职能为贯彻新时代党的宣传思想文化工作总要求,落实党中央、省委方针政策和市委、区委的决策部署。具体工作如下:
1.拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀文化和沙湾文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
9.完成区委和市委宣传部交办的其他工作。
(三)人员概况。
区委宣传部2018年度有编制数13名(其中行政编9名、事业编制3名、行政工勤1名),实有在编在岗人员12人(公务员8人、事业编制3人、行政工勤1人);其中部长1人,副部长2人,区文明办主任、区政府新闻办主任均由副部长兼任,部务委员1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2018年实现收入233.83万元,其中一般预算财政拨款收入233.83万元,其他收入0万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2018年实现支出233.83万元(其中一般公共财政拨款支出233.83万元),含基本支出213.83万元,项目支出20万元。其中:一般公共服务支出188.10万元,占总支出的80.44%;教育支出4万元,占总支出的1.71%;文化体育与传媒支出10万元,占总支出的4.28%;社会保障和就业支出14.14万元,占总支出的6.05%;医疗卫生与计划生育支出0.04万元,占总支出的0.017%;住房保障支出17.55万元,占总支出的7.51%。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况。
区委宣传部2018年部门预算支出总额为233.83万元,其中:一般公共服务支出188.10万元,占总支出的80.44%;教育支出4万元,占总支出的1.71%;文化体育与传媒支出10万元,占总支出的4.28%;社会保障和就业支出14.14万元,占总支出的6.05%;医疗卫生与计划生育支出0.04万元,占总支出的0.017%;住房保障支出17.55万元,占总支出的7.51%。
在预算编制的过程中,严格按照区级部门预算编制要求,按时完成基础库及项目库报送,按时完成预算编制并提交部门预算草案;预算编制准确、预算执行适时调整,部门预算草案经过区人大审查批复。
(二)执行管理情况。
1.预算执行进度均达到量化指标;
2.部机关严格落实中央八项规定以及厉行节约反对浪费各项要求,用水用电量不断下降;
3.“三公”经费预算执行情况:本年“三公”经费预算6万元,实现支出6万元,其中:因公出国境经费为零;公务接待费6万元;公务车运行维护费为零(两辆公务用车统一收归区政府办机关事务服务中心管理)。
(三)综合管理情况。
1.政府性债务:区委宣传部无政府性债务。
2.非税收入征缴情况:区委宣传部无非税收入。
3. 政府采购:2018年政府采购实施计划按实按需编制。
4.资产管理:国有资产已全部纳入了资产信息系统管理,按要求及时、准确、全面开展了资产清查及更新资产管理信息系统;落实有专人负责资产报表,及时上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。
5.内控制度管理:内部制度健全比较完整并执行良好,在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。
6.信息公开:按区财政局要求及时向社会公开本部门预算和决算信息(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。
7.依法接受财政监督情况:在规定时间内对相关工作进行了自查自纠,按时报送自查自纠报告和表册;在检查时未发现违纪违规问题。
(四)整体绩效。
严格履行法定职责,全面完成市委宣传部、区委决策部署和重大工作任务。重大项目的实施,为加强宣传思想文化工作,提升素能提供了坚强保障;密切联系群众、热情服务群众;及时办理人大代表建议、政协委员提案,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾;加强政风行风建设,解决损害群众利益的行为;服务对象满意度在98%以上。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
基本满足单位在职干部职工正常办公及退休人员活动经费要求;保障了新闻宣传工作正常运行。
(二)存在问题。
区委宣传部职能逐年增加,工作量不断加大,所需经费日趋紧张。
(三)改进建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表