沙湾区妇女联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据《中华全国妇女联合会章程》,结合沙湾实际。推进全区妇女运动健康发展,联系团体会员,对全区妇女组织进行业务指导。
(2)参与制定我区妇女儿童发展规划,促进“男女平等”基本国策的实施,推进妇女儿童活动阵地建设。
(3)按照法律和章程,组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能,贯彻执行全国省、市、区妇女代表大会的决议,推进全区妇女儿童事业的发展。
(4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政。
(5)调查研究我区不同妇女儿童的情况、问题、及时向区委、区政府反映,提出意见和建设,参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施,维护妇女儿童合法权益。
(6)指导和推进全区妇女创业创新,促进妇女居家灵活就业创业,深入开展“巾帼建功”活动,寻找“最美家庭”活动和“五好文明家庭”活动等。组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。
(7)指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(8)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(9)承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作,承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作完成情况。
一、工作开展情况及取得成绩
(一)紧扣新中国成立70周年,加强妇女政治思想引领。
1.开展“巾帼心向党•礼赞新中国”群众性宣传教育系列活动。开展“同唱祖颂歌”“唱响巾帼赞歌•舞动沙湾风采”-千人快闪活动、“弘扬爱国奋斗精神•建功立业新时代”专题讲座,多形式开展群众性宣传教育活动,引领广大妇女听党话,跟党走,做新时代的奋斗者、创造者。“唱响巾帼赞歌.舞动沙湾风采”-千人快闪视频活动获全市第三名。
2.举办妇女儿童主体节日庆祝活动。举办“倾情礼赞新中国•巾帼奋进新时代”—纪念‘三八’国际劳动妇女节109周年活动,表彰妇女先进典型,宣传妇女典型事迹,弘扬“四自”精神,引导广大妇女自觉践行社会主义核心价值观。举办“喜迎六一•祝福祖国”系列庆祝活动,引导少年儿童坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观。
3. 推进“互联网+妇联”工作。通过“家风家教微课堂”、妇联工作微信群(QQ)群等载体宣传各类法律法规知识,指导各级妇联组织关注媒体言论,引导女性依法文明上网,传递网络正能量。截至目前,举办“家风家教微课堂”法律法规知识讲座40期、工作微信(QQ )群不定期转发普法信息120余条。
4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。一是制定主题教育工作方案、学习安排表等;二是组织全区妇联执委、党员集中学习习近平总书记“11.2”重要讲话精神;三是邀请四川省妇联“幸福使者•母亲课堂”骨干讲师、市妇联第七届执委、高级家庭教育指导师、创业培训讲师、市优秀成长型女企业家金玉明老师宣讲《弘扬爱国主义奋斗精神•建功立业新时代》等方面的内容;四是以关爱服刑人员子女的生活和心理健康为内容,联动乐山市礼智信家庭教育指导中心老师一行到沫江老矿社区四组开展“服刑人员关爱”行动,赠送价值600多元的学习、生活用品及400.00元人民币。五是深入基层妇联调研儿童之家阵地建设、妇女儿童维权点建设及工作等情况。
(二)着眼家庭建设,积极参与社会治理。
1.开展家风家教宣教活动。以法律法规、婚姻家庭经营、防艾禁毒和文明卫生、家庭美德、家庭教育等为内容,开展“和谐婚姻家庭”“文明卫生家庭建设”“科学家庭进万家”“树清廉家风•建幸福家庭”专题宣讲活动11次。举办“新时代家庭观大家谈”座谈会1次,“家风家庭微课堂”41 期。
2.预防化解婚姻家庭矛盾纠纷。运用线下面对面沟通、线上QQ(微信)交流等方式,及时了解妇女群众诉求,排查婚姻家庭矛盾纠纷,捕捉婚姻家庭问题最新状态。建立矛盾纠纷问题清单和留守妇女、困难妇女关心关注清单。落实化解措施和责任人,通过教育、调解、协调等方法化解婚姻家庭矛盾纠纷。截至目前,全区妇联组织受理各类矛盾纠纷635件,服务满意率100%。
3.培育好家庭好家风先进典型。启动“绿色家庭”创建活动,常态化开展寻找“最美家庭”活动和“五好文明家庭”创建活动,培育、评选、表彰践行社会主义核心价值观和新时代家庭观的先进典型。1户家庭被评选为乐山市最美家庭,表彰区级“最美家庭”7户,“五好文明家庭”3户,优秀家庭成员8人。各级利用5.15国际家庭日、“三八”等纪念活动,邀请“最美家庭”作典型事迹分享32人次。
(三)服务妇女发展,引领巾帼再建新代。
1.培育“妇”字创业就业基地。持续深化“脱贫攻坚•巾帼同行”“乡村振兴•巾帼行动”活动,鼓励广大女性大胆创业创新,推荐乐山市沙湾区子规农业发展有限公司申报乐山市妇女居家灵活就业示范基地,并邀请省、市妇联实地考察子规农业发展有限公司,竭力打造省级妇女居家灵活就业示范基地。
2.持续推进“岗位建功”行动。在基层一线开展岗位练兵、技术创新、劳动竞赛、好家风传承等活动,引导广大女职工立足岗位建新功。全区2个单位(德胜钒钛烧结厂烧结中控室、德胜钒钛质管部计控大厅)申报市级巾帼文明岗、四川德胜集团钒钛有限公司质量管理部检测中心被四川省妇女联合会命名为“四川省巾帼文明岗”、乐山市沙湾区妇幼保健计划生育服务中心被四川省妇女联合会授予“四川省巾帼建功先进集体”称号、四川德胜集团钒钛有限公司轧钢厂行车大班被评选为“2018年度四川省三八红旗手(集体)”。
3. 持续推进“巾帼脱贫”行动。一是联合举办“春风行动”就业扶贫专场招聘会,征集技能培训意愿妇女145人,成功介绍女性就业175人,免费发放妇女创业就业政策、维权等宣传资料1000余份;二是组织600名妇女参加区级相关部门开展的创业就业和农村适用技术等培训活动;三是推荐5名贫困妇女参加家政、月嫂培训后就业。
(四)维护合法权益,促进妇女民生幸福。
1.着力解决妇女群众利益诉求。一是通过培训、推行省级示范点—碧山乡妇女儿童维权驿站维权服务工作模式等形式,大力提升乡镇和村(社区)妇联维权服务水平。全年,举办基层妇联干部信访接待、矛盾纠纷化解技巧培训2次,组织基层妇联干部到碧山乡妇女儿童维权驿站现场学习1次。二是持续推进信访代理工作制度,完善和发挥妇联信访窗口作用,热情接待妇女上门咨询服务,做到事事有记录,件件有结果。截至目前,区妇联受理妇女各类信访131件(其中电话受理113件),办理率、满意率达100%。
2.着力推进妇女民生实事。一是持续开展“关爱女性保障计划”,防止妇女群众因病致贫、返贫。全区12218名女性、4404名家庭成员自愿投保,保费共计121.84万元,其中:建档立卡贫困妇女1394人购买女性安康保险 41800.00元,全面完成年度民生实事任务;15人获赔付金额75万元。二是组织2000名农村妇女参加“两癌”免费筛查,同时为筛查出的5名“两癌”妇女争取救助资金5万元;三是开展“巾帼情怀•爱暖寒冬”走基层送温暖活动,走访慰问17户贫困妇女家庭,送去慰问品及慰问金价值8500.00元。
(五)夯实妇联组织,提升服务工作水平。
1.加强干部队伍建设。一是举办基层妇联干部业务培训班1次,培训干部人数220人,覆盖率达100%;二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实抓好妇联干部作风建设,严格落实联系妇女群众工作制度;三是深入开展“下基层、访妇情、办实事”活动,倾听妇女群众心声,及时了解妇情妇意,帮助妇女排忧解难。
2.认真筹备换届选举工作。一是制定《沙湾区妇女第五届代表大会工作方案》经区委批复。二是全面完成沙湾区第五届妇女代表的推荐工作,并提出班子成员候选人名单报组织部审批。三是完成代表会议的讲话、议程等文字材料的初稿撰写工作。
3.建好用好服务阵地。一是按照“七个有”标准,指导各乡镇(沫江办事处)建成儿童之家13个,完成率达100%;二是不定期深入“妈妈家”“妇女之家”“碧山乡妇女儿童维权驿站”等阵地指导开展妇女儿童宣传教育、培训工作。三是开展“爱心相伴•团聚圆梦”夏令营活动、协调乐山师范大学等专业人员到儿童之家开展亲情抚慰,促进儿童身心健康成长。
二、机构设置
乐山市沙湾区妇女联合会行政编制3名,下属事业单位(乐山市沙湾区妇女儿童活动中心)编制2名。部门内设主席办公室、副主席办公室、区妇联和区妇儿工委办公室,负责日常工作。下属妇女儿童活动中心是非独立核算的财政全额拨款事业单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计121.13万元。与2018年相比,收、支总计减少41.38万元,下降28%。主要变动原因是2019年民生工程项目建设减少,对应项目资金减少。
![]()
收入决算情况说明
2019年本年收入合计121.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入111.13万元,占92%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
![]()
支出决算情况说明
2019年本年支出合计83.14万元,其中:基本支出65.6万元,占79%;项目支出17.54万元,占21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
![]()
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计121.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少41.38万元,主要变动原因是2019年民生工程项目建设减少,对应项目资金减少。
![]()
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出73.14万元,占本年支出合计的88%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少41.37万元,下降57%。主要变动原因是2019年民生工程项目建设减少,对应项目资金减少。
![]()
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出73.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出57.94万元,占79%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出**万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占**%;社会保障和就业(类)支出6.67万元,占9%;卫生健康支出3.01万元,占4%;住房保障支出5.52万元,占8%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为73.14万元,完成预算66%。其中:
1.一般公共服务支出决算为57.94万元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是年底有结转到下年使用资金。
2.教育支出决算为0万元,完成预算0%,决算等于预算数。
3.科学技术支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出决算为6.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.卫生健康支出决算为3.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.住房保障支出决算为5.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出65.59万元,其中:
人员经费61.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0*%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。主要原因是无出国出境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是公务用车统一由机关事务中心管理。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平,主要原因是无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出10万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,区妇联机关运行经费支出3.79万元,比2018减少92万元,下降96%。主要原因是减少大型“三八”国际劳动妇女节会议、年终工作总结会、基层妇联主席的业务培训、留守妇女儿童、空巢老人和关心关爱活动等。
(二)政府采购支出情况
2019年,区妇联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,区妇联共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,未组织项目预算事前绩效评估。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本年预算支出总额控制在预算总额内,“三公”经费未突破上年,“三公”经费未使用,部门整体支出管理情况较好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出人大事务,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.机关服务群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青轩组织等方面的支出。
11.社会保障和就业支出行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.卫生健康支出公共卫生重大公共卫生专项反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.住房保障支出住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
区妇联2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
沙湾区妇女联合会根据区委编办、区政府文件和上级主管部门的机构设置,区妇女联合会设置了妇儿工委办公室、沙湾区妇女联合会办公室,下属事业单位:妇女儿童活动中心。
机构职能。
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据《中华全国妇女联合会章程》,结合沙湾实际。推进全区妇女运动健康发展,联系团体会员,对全区妇女组织进行业务指导。
(2)参与制定我区妇女儿童发展规划,促进“男女平等”基本国策的实施,推进妇女儿童活动阵地建设。
(3)按照法律和章程,组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能,贯彻执行全国省、市、区妇女代表大会的决议,推进全区妇女儿童事业的发展。
(4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政。
(5)调查研究我区不同妇女儿童的情况、问题、及时向区委、区政府反映,提出意见和建设,参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施,维护妇女儿童合法权益。
(6)指导和推进全区妇女创业创新,促进妇女居家灵活就业创业,深入开展“巾帼建功”活动,寻找“最美家庭”活动和“五好文明家庭”活动等。组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。
(7)指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(8)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(9)承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作,承办区委、区政府交办的其他事项。
(三)人员概况。
沙湾区妇女联合会根据区委编办、区政府文件和上级主管部门的机构设置:妇女联合会行政编制3人,妇女儿童活动中心事业编制2人,经区政府、区人事局同意聘用临时人员2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年收入预算总额为121.13万元,其中:当年财政拨款收入121.13万元,事业收入0万元,其他收入0元,上年结转收入0元。
部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计83.14万元,其中:基本支出65.6万元,项目支出17.54万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1.明确目标任务。2019年乐山市妇女联合会认真贯彻中央、省、市以及国家、省妇联有关会议精神,努力在把牢政治方向上、加强党的领导上、推动妇女发展上“走在前”“作表率”,在制定全年目标任务时,紧紧围绕妇女联合会职能职责和省、市委省、市政府安排部署,从加强党对妇女工作的领导、深化管理体制改革、强化工作质量、提升妇女决策咨询能力、做好妇女儿童关心关爱工作的开展和脱贫攻坚等方面进一步细化了各项工作任务。
2.严控预算编制。在编制全年经费预算时紧扣制定的目标任务,通过对历年预算编制情况、上年预算执行情况,并结合当前物价水平,严格按照财政部门的规定合理编制年度预算。
3.规范绩效目标管理。按照“指向明确、具体细化、合理可行和财力约束”的原则,根据国民经济和社会发展计划、妇联职能及妇女儿童事业发展规划等要求,从数量、质量、成本和时效等方面细化了绩效指标,能够量化的尽量进行定量表述,不能以量化形式表述的,采用定性的分级分档形式表述。同时注重绩效目标符合客观实际,能够在一定期限内如期实现。
4.认真开展评估。2019年区妇联认真开展预算执行评估工作,结合年初部门预算执行情况以及年中部门新增工作任务,及时提交自评报告,对年初预算安排的部分项目经费申请进行结构性调整,加快了预算的执行进度。
(二)结果应用情况。
1.强化绩效动态监控。为加强预算绩效动态监控,强化结果运用管理,区妇联将预算执行进度、项目绩效评价进行分析,向主管领导提出工作安排建议,强化绩效动态监控。
2.夯实内部控制制度体系建设。重大资金项目坚持党组集体研究,经费支出实行“一支笔”审批,严格执行银行转账和公务卡结算制度,按规定实行政府采购,严格按照会计制度进行财务核算,依法接受财政、纪检、审计等相关部门的监督检查。
4.推进财政信息公开。按照财政部门的统一要求,区妇联通过区政府电子政务外网和沙湾区局域外网公开了区妇联部门预算编制和部门决算编制。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
对照绩效评价指标及评分标准,根据本会2019年各项指标完成情况,我会2019年部门整体绩效评价合格。
存在问题。
一是部分会计核算内容难以进行绩效评价。财政支出范围广,许多带有特性的支出,难以用量化指标衡量,而定性指标又具有较大的主观性,评价工作在具体指标和标准设计上存在难度。三是评价专业人才相当缺乏,在一定程度上制约了绩效管理工作的开展。四是绩效评价结果运用力度不足。对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施。
改进建议。
今后,区妇联将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点,进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训,提高绩效管理理念,增强绩效管理意识。二是健全工作机制,探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制,进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强评价工作,强化对各科室和二级预算单位绩效管理工作考评;四是加强内部控制与绩效评价的有机结合,将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容,全面监督、科学评价单位绩效管理情况。
附表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表