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    008558113/2021-00002
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    42
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    来源: 区委宣传部
  • 发布日期:
    2021-10-12
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    就算公开
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    2020年度沙湾区委宣传部部门决算目录公开时间:2021年10月12日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附件第

沙湾区委宣传部2020年部门决算编制的说明


2020年度

沙湾区委宣传部部门决算

目录

公开时间:2021年10月12日

第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作。

2.负责规划、部署全区性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全区社会宣传工作。

3.负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全区新闻宣传、出版工作,对区新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全区网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。

4.负责全区对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全区的外宣工作。

5.负责承上启下,协调内外;接待来访,掌握工作动态,做好机关文秘和行政管理工作;协助起草部领导重要讲话及重要文件;做好信息收集和上报工作;抓好财务管理。

6.负责指导、组织、协调全区城乡基层思想政治工作;协调、组织全区面向城乡基层群众的社会宣传教育工作;配合区有关部门搞好专项性的宣传教育工作;负责区委思想政治工作联席会议的日常工作。

7.负责新闻舆论导向、新闻舆论监督和新闻队伍建设方面的业务工作;从宏观上指导、管理和协调区新闻媒体的新闻舆论工作;负责组织好重大题材的宣传报道;负责与有关新闻单位的业务联系和来访记者的接待工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.强化思想引领,理论武装落地落实

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,高举思想旗帜,筑牢干部思想根基。一是压紧压实意识形态责任。认真贯彻落实新修订的《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,定期对意识形态领域情况进行分析研判,对9个镇(街道)、6个相关部门开展了两轮意识形态专项巡察督查,传导工作压力,倒逼责任落实。持续做好中央省委巡视反馈意识形态方面问题的整改,10个反馈问题均已整改完毕。二是加强理论学习。用好“学习强国”平台,在全区表扬了10名“学习强国”学习标兵,荣获四川学习平台“非常时刻,最走心的凡人金句”征集活动优秀奖。推荐各类书籍20余本,编发全国两会热点解读、党的十九届五中全会公报解读等,鼓励干部自学。围绕脱贫攻坚、城乡基层治理、依法行政、党的十九届五中全会精神等内容外请国内知名专家学者8人来沙作专题辅导报告,围绕《习近平谈治国理政》第三卷、《越界》等开展专题研讨3次,区委理论学习中心组学习共11次,学习覆盖人数3000余人次。我区社科联被评为全省社科组织先进集体。三是抓好理论宣讲。以学习宣讲全国两会、党的十九届五中全会精神为主要抓手,以宣讲团集中讲,坝坝会、座谈会“微”宣讲等形式以讲促学。成立了“沫若讲坛”讲习所,在全区遴选优秀讲师30名,结合基层需求以“你点我讲”模式开展专题讲座,已开展讲习活动5次,进一步增强了理论学习的针对性和实效性。

2.讲好沙湾故事,舆论宣传创新有力

紧紧围绕中心工作,充分发挥新闻宣传“外树形象,内聚力量”的功能,为全区经济社会发展营造良好氛围。一是构建全媒体格局,形成线上线下宣传强势。加快推进委宣传部建设,引进专业技术人才3人,进一步充实了专业人才队伍,建成了“灵秀沙湾”APP并将全面推广,有力提升服务群众、引导群众的综合能力,今年以来,区内全媒体平台发布各类稿件3000余条。同时,进一步加强热点敏感舆情导控,编发《舆情监测》12期,收集化解网络舆情12起,成功处置5起疫情相关舆情。二是借助中央省市媒体,讲述沙湾发展故事。主题策划了“决战决胜脱贫攻坚·我们在一起”、“乡村振兴,我为我们村代言”“沫若戏剧小镇探馆之行”等系列宣传,举办了“铜河睡佛最佳观景地”授牌、研学基地授牌等新闻发布会,邀请全国各级媒体开展了“安逸走四川 乐山看变化”“百乐乐山”等大型集中采访活动,今年以来,中央、省、市媒体用稿800余条,“学习强国”平台用稿277条,其中全国平台采用88条,用稿量排名全市第一。三是运用多形式宣传平台,营造良好社会氛围。围绕疫情防控、森林防火、扫黑除恶等工作加大社会宣传力度,在疫情防控期间,先后两次统一全区宣传标语,悬挂标语1千余幅,张贴、发放宣传资料3万余份。录制广播内容30余条,利用村村通广播在所有行政村全覆盖播放。开设环保、双创曝光台,共计曝光环保问题、不文明现象60余期,有力助推全区环保、双创工作开展。

3.实施价值引领,文明创建成效明显

以社会主义核心价值观为引领,大力培养时代新人、弘扬时代新风。一是推进公民思想道德建设。通过录制短视频、制作彩铃、播放公益宣传片等多种形式,进一步弘扬社会主义核心价值观。强化示范带动,评选表扬“第七届感动沙湾人和事”最美沙湾人10名,成功推选2019年度“乐山好人”1名、第五届乐山市道德模范1名、乐山“同心战疫—寻找身边最美的你”1名。二是做优做实志愿服务活动。会同民政、团委、妇联等积极探索全区志愿服务长效工作机制建设,注册实名认证志愿者29390人、注册志愿服务团体232个,常态化开展“暖冬行·爱传递”“3·5学雷锋日”等志愿服务品牌活动,不断推进群众需求与志愿服务供给的有效对接。三是大力推进乡风文明。强化社会宣传引导,制作发放《倡导社交文明 加强公共卫生》《拒绝浪费 节约粮食》倡议书2万余份,制作卫生防疫等公益手机彩铃4条,覆盖上万手机用户,倡导移风易俗。在各村镇创作地方特色墙绘作品100余幅,美化乡村环境、根植乡风文明理念。成功创建全国文明村1个,申报省级文明单位1个,市级文明单位4个(含最佳2个)、文明镇2个、文明村15个。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计292.97万元、支出总计345.09万元。与2019年相比,收入总计减少566.99万元,下降65.93%,支出总计减少514.87万元,下降59.87%。主要变动原因是厉行节约,减少支出。

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二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计292.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入257.47万元,占87.88%;政府性基金预算财政拨款收入35.51万元,占12.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


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三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计345.09万元,其中:基本支出185.89万元,占54%;项目支出159.20万元,占46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计292.97万元、支出总计345.09万元。与2019年相比,收入总计减少566.99万元,下降65.93%,支出总计减少514.87万元,下降59.87%。主要变动原因是2020年正常工作需要。


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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出276.41万元,占本年支出合计的80.10%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少309.13万元,减少52.79%。主要变动原因是2020年正常工作需要。


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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出276.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出158.67万元,占57.41%;文化旅游体育与传媒(207)支出82.51万元,占29.85%;社会保障和就业(208)支出13.07万元,占4.73%;卫生健康(210)支出6.42万元,占2.32%;住房保障(221)支出15.73万元,占5.69%。


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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为276.41万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201)组织事务(32)一般行政管理事务(02):支出决算为8.00万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(201)宣传事务(33)行政运行(01):支出决算为150.67万元,完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)一般行政管理事务(02):支出决算为10.00万元,完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99):支出决算为36.90万元,完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒(207)新闻出版电影(06)电影(07):支出决算为32.61万元,完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒(207)其他文化旅游体育与传媒支出(99)文化产业发展专项支出(03):支出决算为3.00万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):支出决算为3.02万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为9.57万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):支出决算为0.48万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为6.42万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(211)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为15.73万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出185.89万元,其中:

人员经费168.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.82万元,占100%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.82万元,完成预算100%。其中:国内公务接待支出5.82万元。国内公务接待60批次,610人次(不包括陪同人员),共计支出5.82万元,公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元,减少3%。主要原因是:2020年正常工作需要。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出68.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,中共乐山市沙湾区委宣传部机关运行经费支出17.64万元,比2019年减少4.94万元,减少21.89%。

(二)政府采购支出情况

2020年,乐山市沙湾区委宣传部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,中共乐山市沙湾区委宣传部共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对“理论学习中心组学习经费”“外宣专题经费”“ 手机报套餐费”项目开展了预算事前绩效评估,对这三个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取这三个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对这三个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预决算编制合理,支出高效,进度执行规范。财政支出既保障本部门机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“理论学习中心组学习经费”“外宣专题经费”“ 手机报套餐费”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)理论学习中心组学习经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为1.67万元,完成预算的11.13%。通过项目实施,全年组织开展理论学习中心组学习11次。

(2)外宣专题经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为4.10万元,完成预算的17.33%。通过项目实施,积极推进主题、专题策划宣传、强化正面引导、营造良好发展氛围。

(3)手机报套餐费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为15.76万元,完成预算的78.8%。通过项目实施,全年向全区群众发放政务信息570万条。


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2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山沙湾区委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余:指反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指反映事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

9.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水体污染防治等方面的支出。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的(包括施行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位的(包括施行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

14.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

15.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项):指反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

17.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

18.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河等治理工程运行与维护方面的支出。

19.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。

20.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):指反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映新建公路支出,公路改建支出。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全支出。

23.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):指反映车辆购置税收入安排的其他支出。

24.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映行政单位的(包括施行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性安居工程支出(项):指反映其他用于保障性住房方面的支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共乐山市沙湾区委宣传部

整体支出绩效报告

(2020年)

一、单位概况

(一)机构组成。本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

1.负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作。

2.负责规划、部署全区性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全区社会宣传工作。

3.负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全区新闻宣传、出版工作,对区新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全区网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。

4.负责全区对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全区的外宣工作。

5.负责承上启下,协调内外;接待来访,掌握工作动态,做好机关文秘和行政管理工作;协助起草部领导重要讲话及重要文件;做好信息收集和上报工作;抓好财务管理。

6.负责指导、组织、协调全区城乡基层思想政治工作;协调、组织全区面向城乡基层群众的社会宣传教育工作;配合区有关部门搞好专项性的宣传教育工作;负责区委思想政治工作联席会议的日常工作。

7.负责新闻舆论导向、新闻舆论监督和新闻队伍建设方面的业务工作;从宏观上指导、管理和协调区新闻媒体的新闻舆论工作;负责组织好重大题材的宣传报道;负责与有关新闻单位的业务联系和来访记者的接待工作。

(三)人员概况。2020年本单位年末实有人数9人,其中:行政人员8人,参照公务员法管理事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。本单位2020年财政总收入 292.97万元,其中财政拨款收入292.97万元,占比100.00%。

(二)部门财政资金支出情况。本单位2020年总支出345.09万元,其中商品和服务支出176.84万元,占比51.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预决算编制情况。

1.本单位严格根据国家有关方针、政策,按照上级下达的事业计划、任务,本着收支平衡的原则,编制预算。

2.本单位严格执行预算编制程序,依据单位的年度工作计划,由财会部门、业务部门共同研究,报单位领导审核后,编制单位预算指标建议数,报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算,报经上级批准后,由财会部门掌握执行。

3.本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标。

(二)执行管理情况

1.单位严格按照预决算管理制度执行,依法依规及时分配上级专项资金,专项资金使用完成情况100%。

2.严格按照中央八项规定等政策文件的规定开展日常工作。

(三)综合管理情况

1.本单位严格执行预决算公开制度。

2.本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。

3.本单位全面接受财政监督检查,在2020年的各项检查中无违规违纪现象。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

本单位履行职责职能,严格按预算法及区委区政府的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

1.资金使用效益合理有效,保障了财政供养人员的日常开支,资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。

3.根据财政整体支出绩效评价的内容要求,本单位的自查结果为“良”。

(二)存在问题

本部门收入支出预决算差异过大,未能准确编制预算,预算编制精细化称度有待提高。

(三)改进建议

在今后的工作一方面要严格预算编制,做到细化精确,另一方面按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,根据项目实施进度和实际需求安排预算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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