• 索引号:
    C40299171/2022-00012
  • 主题分类:
    19,42,164,279
  • 发布机构:
    来源: 团区委
  • 发布日期:
    2022-09-28
  • 文号:
  • 关键词:
    决算
  • 内容描述:
    2020年度沙湾区团区委决算说明目录公开时间:2021年10月8日第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、 国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分 

2020年度 沙湾区团区委决算编制说明


2020年度


沙湾区团区委决算说明



目录


公开时间:2021108


第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作


二、机构设置


第二部分度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


二、收入决算情况说明


三、支出决算情况说明


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明


八、政府性基金预算支出决算情况说明


九、 国有资本经营预算支出决算情况说明


十、其他重要事项的情况说明


第三部分 名词解释


第四部分 附件


附件1


附件2


第五部分 附表


一、收入支出决算总表


二、收入决算


三、支出决算


四、财政拨款收入支出决算总表


五、财政拨款支出决算明细表


六、一般公共预算财政拨款支出决算表


七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表


十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作


(一)主要职能。1、团区委主要职责是:指导全区共青团、青联和少先队工作;对全区性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大、中、小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我区有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担区委、区政府交办的有关事项等。


(二)2020年重点工作完成情况。


(一)以“四规范”行动为抓手,不断夯实组织力。一是规范组织运行。全面清理规范基层团、队组织,成立铜河街道团工委、推动8镇团委完成换届选举;成立教育团工委,实现学校领域团组织归口管理;新建两新团组织12个,率先在全市成立文化旅游团指委,进一步推进新兴领域团的工作。召开沙湾区第二次少代会,全区22个中小学校成立少工委。二是规范入团程序。按照“上下结合、自上而下”的原则,合理下发新发展团员指导数,统一制定全区各学校入团流程,召开专题培训会2期,严把发展团员“入口关”,全年发展团员360人。顺利推动分批入队试点工作,凤凰学校第一批入队儿童90人。三是规范团费管理。开展团费收缴专项整顿工作,指导基层团组织以村级建制调整改革为契机,摸清团员底数,建立工作台账,规范团费收缴。团区委严格落实会计、出纳分设要求,集体研究使用,确保团费管理、使用从严从实。四是规范队伍管理。建立全区团干部、少先队辅导员管理台账,分层分类举办培训班4期,召开首次团组织书记述职大会,不断压紧工作责任、提升工作素能、发挥工作实效。强化团员青年管理,建立团员入党申请人台账,细化推优指标,从严做好优秀团员推荐入党工作。团建基础不断提升,2020年全市团建工作现场会在沙湾召开。


(二)以青少年思想引领为关键,不断强化引领力。一是持续推进“青年大学习”。坚持将“青年大学习”作为青年思想政治教育的主要载体,积极组织全区青年团员参与,锁定全区中学学生和团干部为学习主体,将参与大学习情况纳入学校和机关党组织书记述职评议内容,压实组织责任,提升参学比率。二是常态开展主题活动。在全区387个团组织、240个队组织中全覆盖开展“绽放战役青春·坚定制度自信”“致敬抗美援朝·争做时代新人”“红领巾心向党”“向国旗敬礼”“迎接少代会·争做好队员”等主题活动。团区委走进学校、社区等领域,开展“学习五四精神”“弘扬志愿精神”等主题宣讲活动4次,切实引导青少年听党话、跟党走,筑牢青年意识形态阵地。三是发挥榜样引领作用。表扬区级优秀共青团员24人、优秀团干部23人、五四红旗团组织9个、优秀青年志愿者24人,4名优秀青年和2个组织获得全市表扬;评选表扬第一届沙湾区十佳少先队员、少先队辅导员、少先队组织,1名优秀少辅被评为全省优秀少先队辅导员,1名优秀少辅在全市少辅首届技能大赛中获得第一名,用身边人和事教育引导青少年积极向上。


(三)以青少年需求为导向,不断提升服务力。一是做好青年发展统筹协调工作。召开沙湾区实施《四川省中长期青年发展规划(2017-2025年)》工作联席会议第二次全体会议并印发工作要点,打造青年之家2个,建立志愿服务、创业就业和文艺体育三大类团属社会组织,提高青年服务针对性。做好团员学社衔接工作,提升青年团员党风廉政建设社会评价满意度。二是强化西部计划志愿者管理。积极对接组织人事部门落实西部计划志愿者转编工作,2020年有4名西部计划志愿者通过考核招聘录用为乡镇事业单位工作人员;积极对接财政、审计等部门,落实西部计划志愿者交通补贴;常态开展重要节日慰问、生日慰问,提升志愿者福利,增强志愿者服务热情和归属感。三是有序推进童伴计划。积极争取沙湾农信联社资金支持,打造葫芦镇祝村、嘉农镇嘉农社区两个童伴之家,聘请童伴妈妈2人,整合价值4万余元物资,全年服务留守儿童80余人,服务时长1200余小时。四是提供公益性公考服务。组织专业老师,常态化面向全区青年提供免费培训,全年培训200余人次,发放价值4万元的书籍和课程。


(四)以发挥作用为目标,不断深化贡献度。在常态化开展好公益美术培训、助力高考和春运等志愿活动的基础上,围绕全区中心工作做好相关志愿服务工作。一是扎实做好疫情防控。招募疫情防控志愿者26名,成立青年突击队10个,开展了村道卡点24小时值守、居家隔离人员检测、防疫宣传、便民理发、送岗上门等志愿服务,累计服务1588个小时,服务群众5000余人次,被新华网等省市主流媒体报道。二是积极融入城乡基层治理。招募青年志愿者60余人,成立城乡基层治理志愿服务队,开展墙绘活动,改造面积1000余平方米,服务时长900余小时;开展党性教育情景助教,服务市内外党组织40余个、党员800余人。同时,拍摄墙绘专题宣传片《小满》,呼吁广大青年积极参与乡村振兴。三是圆满完成省旅发会志愿服务。面向全区各机关企事业单位招募青年志愿者105名,邀请高校礼仪培训老师、沫若文化和本土文化的学者专家开展系列针对性培训,为沙湾区2020年四川省文化和旅游发展大会参观点位工作提供了优质细致全面志愿服务,为全区大型活动储备志愿者力量。


二、机构设置


团区委单位1个,其中参照公务员管理的事业单位1个。


纳入团区委2020年度部门决算编制范围的无二级预算单位。


第二部分 2020年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明


2020年度收、支总计195.19万元。与2019年相比,收、支总计各减少1.99万元,下降1%。主要变动原因是大学生西部计划志愿者人数变化开支减少。

图片4.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2020年一般公共预算财政拨款支出176.23万元,占本年支出合计的90.29%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加19.05万元,增长12.12%。主要变动原因是财政预算拨款资金来源调整的原因。

图片5.png

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2020年一般公共预算财政拨款支出176.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出88.5万元,占50.22%;社会保障和就业(类)支出40.47万元,占22.96%;卫生健康支出0.81万元,占0.46%;农林水支出33.6万元,占19.07%;住房保障支出12.84万元,占7.29%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

图片6.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


2020年一般公共预算支出决算数为195.19万元,完成预算100%。其中:


1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为34.3万元,完成预算100%


2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为44万元,完成预算100%。  


3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算为10.21万元,完成预算100%


4.  社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为2.01万元,完成预算100%


5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为38.46元,完成预算100%


6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.81万元,完成预算100%


7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 支出决算为18.96万元,完成预算100%


7.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为33.6万元,完成预算100%


9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.84万元,完成预算100%


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2020年一般公共预算财政拨款基本支出132.23万元,其中:


人员经费128万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费4.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元,完成预算77.5%,决算数小于预算数的主要原因是接待人数少于预计。


(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.31万元,占100%。具体情况如下:

图片7.png

1.因公出国(境)经费支出0万元。


2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。


3.公务接待费支出0.31万元,完成预算77.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.33万元,下降51.56%。主要原因是接待人数减少。其中:


国内公务接待支出0.31万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,36人次(不包括陪同人员),共计支出0.31万元,具体内容包括:上级工作综合督查和工作调研人员共计0.31元。


外事接待支出0万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明


2020年政府性基金预算拨款支出18.96万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明


2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况


2020年,团区委机关运行经费支出4.23万元,比2019年减少40.72万元,下降90.59%。主要原因是大幅减少了培训、印刷、差旅、其他食品支出等费用……


(注:数据来源于财决附03表)


(二)政府采购支出情况


2020年,团区委政府采购支出总额0万元。


(注:数据来源于财决附03表)


(三)国有资产占有使用情况


截至20201231日,团区委共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)


(四)预算绩效管理情况。


根据预算绩效管理要求,团区委在年初预算编制阶段,组织对团区委日常工作经费开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。


本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看达到预算初所有的目标(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看达到预算初所有的完成目标(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。


1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“团区委日常工作经费””区关工委日常工作经费”“2020你旅发大会志愿者服务工作经费”“运转缴费”等4个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。


1)团委日常工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障并支持、促进、提高了团区委日常相关工作的开展和完成。


2)区关工委日常工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.96万元,执行数为18.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障并支持、促进、提高了区关工委日常工作的运转和青少年帮扶慰问、爱国主义教育等相关活动支出。


32020你旅发大会志愿者服务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数336000万元,执行数为31.94万元,完成预算的95.06%。通过项目实施,保障2020年全省旅发会沙湾区志愿者服务工作的服装和志愿者培训工作,支持、促进、提高现场会服务等工作的圆满完成。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)


项目名称


团委日常工作经费


预算单位


团区委


预算执行情况(万元)


预算数:


11万元


执行数:


11万元


其中-财政拨款:


11万元


其中-财政拨款:


11万元


其它资金:



其它资金:



年度目标完成情况


预期目标


实际完成目标


10


10


绩效指标完成情况


一级指标


二级指标


三级指标


预期指标值(包含数字及文字描述)


实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标


数量指标


保障团区委运转,对全区团员青少年开展相关工作,完成上级交办的工作


10


10


项目完成指标


质量指标


保障团区委运转,对全区团员青少年开展相关工作,完成上级交办的工作


100%


100%


项目完成指标


时效指标


保障团区委运转,对全区团员青少年开展相关工作,完成上级交办的工作


全年


全年


效益指标


社会效益指标


保障团区委运转,对全区团员青少年开展相关工作,完成上级交办的工作


加强团员、青年服务管理


加强团员、青年服务管理


满意度指标


服务对象满意度指标


保障团区委运转,对全区团员青少年开展相关工作,完成上级交办的工作


100%


99%


……






效益指标






效益指标






项目绩效目标完成情况表
(2020年度)


项目名称


区关工委日常工作经费


预算单位


团区委


预算执行情况(万元)


预算数:


18.96万元


执行数:


18.96万元


其中-财政拨款:


18.96万元


其中-财政拨款:


18.96万元


其它资金:



其它资金:



年度目标完成情况


预期目标


实际完成目标


10


10


绩效指标完成情况


一级指标


二级指标


三级指标


预期指标值(包含数字及文字描述)


实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标


数量指标


保障关工委日常办公,开展青少年帮扶慰问、爱国主义教育


10


10


项目完成指标


质量指标


保障关工委日常办公,开展青少年帮扶慰问、爱国主义教育


100%


100%


项目完成指标


时效指标


保障关工委日常办公,开展青少年帮扶慰问、爱国主义教育


全年


全年


效益指标


社会效益指标


保障关工委日常办公,开展青少年帮扶慰问、爱国主义教育


关心关爱全区青少年成长,加强思想引导教育


关心关爱全区青少年成长,加强思想引导教育


满意度指标


服务对象满意度指标


保障关工委日常办公,开展青少年帮扶慰问、爱国主义教育


100%


99%


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)


项目名称


2020你旅发大会志愿者服务工作经费


预算单位


团区委


预算执行情况(万元)


预算数:


33.6万元


执行数:


31.94万元


其中-财政拨款:



其中-财政拨款:



其它资金:



其它资金:



年度目标完成情况


预期目标


实际完成目标


10


10


绩效指标完成情况


一级指标


二级指标


三级指标


预期指标值(包含数字及文字描述)


实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标


数量指标


圆满完成全省旅发会沙湾区志愿者服务工作的服装和志愿者培训工作,提高现场会服务能力。


10


10


项目完成指标


质量指标


圆满完成全省旅发会沙湾区志愿者服务工作的服装和志愿者培训工作,提高现场会服务能力。


100%


100%


项目完成指标


时效指标


圆满完成全省旅发会沙湾区志愿者服务工作的服装和志愿者培训工作,提高现场会服务能力。


全年


全年


项目完成指标


社会效益指标


圆满完成全省旅发会沙湾区志愿者服务工作的服装和志愿者培训工作,提高现场会服务能力。


充分展现沙湾青年服务经济生活发展形象


充分展现沙湾青年服务经济生活发展形象


项目完成指标


服务对象满意度指标


圆满完成全省旅发会沙湾区志愿者服务工作的服装和志愿者培训工作,提高现场会服务能力。


100%


100%


2.部门绩效评价结果。


本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《团区委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


本部门无自行组织开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。


3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。


4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。


5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。


6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。


8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关人员的工资、津贴、交通补贴等基本支出。


10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指机关运转开展各项工作的支出。


11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指其他对个人和家庭的补助。


12.教育(类)…(款)…(项):指……。


13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。


14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。


15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位各类人员按规定缴纳的各项保险。


16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位在编人员医疗保险费。


17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指区关工委日常工作经费。


18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。


19.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)::指大学生西部计划志愿者工作生活的工作补助。


20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。


21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。


22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。


23.金融(类)…(款)…(项):指……。


24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。


25.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指单位各类人员按规定缴纳的住房公积金。


26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。


(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)


27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)



第四部分 附件


附件1


团区委2020年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况


(一)机构组成。


共青团乐山市沙湾区委员会是参照公务员管理的事业单位。


机构职能。 共青团乐山市沙湾区委员会由中共乐山市沙湾区委领导,其机关的主要任务是:1.行使共青团乐山市沙湾区委员会赋予的领导全区共青团工作,领导全区青联、学联和少先队工作的职能,对全区青年社团组织进行指导和管理。2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对我区青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3.参与有关我区青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4.调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论和思想教育工作,提出相应对策,开展各类活动。5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。6.在全区的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。7.参与制定我区有关青年统战工作的政策,做好我区青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。9.承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。 
   (三)人员概况。 共青团乐山市沙湾区委员会(行政)编制3名,行政在编2人。 临聘人员1人,大学生西部计划志愿者24人。


二、部门财政资金收支情况


(一)部门财政资金收入情况。2020年共青团乐山市沙湾区委部门决算总收入为195.19万元,其中:当年财政拨款收入195.19万元。 
  (二)部门财政资金支出情况。 
2020年共青团乐山市沙湾区委总支出为195.19万元,其中:基本支出为132.23万元,项目支出62.96万元。
  三、部门整体预算绩效管理情况


(一)部门预算管理。


包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。


(二)结果应用情况。


机关财务管理规章制度健全,会计核算和账务管理规范,严格执行了政府采购制度。在单位负责人的重视和支持下,由副书记,办公室和财务人员认真开展自评工作,运用评价结果指导财务工作,提高资金使用效益和效率。 
四、评价结论及建议


(一)评价结论。 
我委支出绩效总体良好,项目达到了执行进度各项经费按预算实施,使财政预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。 


(二)存在问题。 
  随着财经制度的不断改善,今年我委完善了一系列与财政、资产相关的规定政策。认真学习相关各类财政文件,并在资产管理、经费使用率等方面不断改进提高。


(三)改进建议。 
加强财务人员的业务水平,提高自身基本素质。在今后的工作中严格执行预算目标,提高资金使用效益和效率。 


附件2


本部门无自行组织项目2020绩效评价


一、项目概况


(一)项目基本情况。


1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。


2.项目立项、资金申报的依据。


3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。


4.资金分配的原则及考虑因素。


(二)项目绩效目标。


1.项目主要内容。


2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。


3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。


(三)项目自评步骤及方法。


说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。


二、项目资金申报及使用情况


(一)项目资金申报及批复情况。


说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。


(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。


1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。


2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。


3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。


(三)项目财务管理情况。


总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。


三、项目实施及管理情况


结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。


(一)项目组织架构及实施流程。


(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。


(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。


四、项目绩效情况


(一)项目完成情况。


包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。


(二)项目效益情况。


从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。


五、评价结论及建议


(一)评价结论。


结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。


(二)存在的问题。


结合自评情况,分析存在的问题及原因。


(三)相关建议。


针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。


第五部分 附表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、财政拨款支出决算明细表


六、一般公共预算财政拨款支出决算表


七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表


十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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