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    662751276/2022-00008
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  • 发布机构:
    来源: 区行政审批局
  • 发布日期:
    2022-10-17
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    决算公开
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    2021年度乐山市沙湾区行政审批局单位决算目录公开时间:2022年10月17日第一部分单位概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部

沙湾区行政审批局2021年单位决算编制的说明(本级)


2021年度乐山市沙湾区行政审批局单位决算

目录

公开时间:2022年1017


第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻落实中央、省、市有关行政审批制度改革的决定创新和完善相关工作体制机制。

2.行使相对集中行政许可权,负责集中办理相关行政审批和公共服务等其他事项;承担行政审批制度改革相关工作。

3.负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

4.负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设;推进行政审批依法规范公开运行工作。

5.负责会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网+政务服务”信息化建设、维护。

6.负责协调进驻大厅垂管部门行政审批事项和公共服务事项的办理;负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。

7.负责指导全区各级政务服务、便民服务体系建设;负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。负责区级公共服务事项开展。

8.负责审批服务便民化督导落实;对全区政务服务相关信息进行公开并提供查询。

9.加强和优化全区营商环境建设相关工作。

10.负责全区机关行政效能建设日常工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他工作。

13.有关职责分工。

1区行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责;各职能部门主要负责本行业发展战略、 发展规划、有关政策和行业标准等的制定和实施,组织推动行业发展, 有效提供公共服务,强化市场监管,承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。

2区行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况,便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管;各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知区行政审批局,对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区行政审批局。

3划转到区行政审批局职责范围内,但需上报省、乐山市部门审批的事项,由区行政审批局负责上报,相关部门协助。

4区行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍,采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式,实施联合踏勘和专业踏勘,形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。

5区行政审批局承担的行政审批事项实行目录管理,根据国务院、省、市、区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

(二)2021年重点工作完成情况。

1.持续深化行政审批制度改革。一是市场主体准入简减办。大力推广使用企业开办“一窗通”平台和“营商通”APP,积极鼓励和引导申请人通过线上办理登记注册,避免网上重复递交资料,实现“一套材料、一次采集、一网通办”模式。对重点招商企业的营业执照、刻章、开户等环节全程代办,企业登记当日办结,个体登记立等可取。推行“一次性告知”制度,对材料不齐全的,当场一次性告知申请人,有效避免群众“来回跑”“重复跑”等现象。全覆盖为个体户及各类市场主体提供20元/枚(30元/枚)印章。今年以来,新增企业、个体及其他市场主体登记1100余户。2021年1月1日至今,共提供印章1050余枚,共节省32万余元,让各类市场主体市场准入成本降至最低。二是投资审批保姆办。深入推进工程建设项目审批制度改革,设立投资审批专窗,压缩项目审批时限,对重大项目和民生项目实施“保姆”代办服务。局接件即组织专家审查,费用全部列入财政预算。截至目前,办理投资类审批145个,涉及投资120.01亿
元,保姆式服务项目86个,涉及投资额70.74亿元,落实专家费8万元。三是创新审批方式。实行重大和特殊事项的行政审批提前介入,全面推行证明事项告知承诺制,各类政务服务事项办理时间不断压缩,切实解决过去群众办事耗时长、办理难问题。出台容缺受理制度,对于非核心要件缺乏,后期能够及时补充的审核事项,采取办事主体承诺、先行出证、资料后补的方式避免群众多跑路。今年以来,审批事项提前介入70余个,容缺受理800余个,远程现勘5个,告知性承诺占比约50%。

2.全面提升政务服务质量。构建了区镇村三级政务服务体系,推进政务服务向基层延伸,全区所有镇(街道)均建成便民服务中心、撤并乡镇建成便民服务站、村(社区)建成便民服务服务室,把与群众生产生活息息相关的高频事项全部纳入(村)社区办理或代办,实现了就近办。积极推进标准化规范化便利化建设,促进了公共服务事项、水电气视讯等便民服务事项100%入驻大厅。聚焦群众反映强烈的办事难、多头跑、来回跑、体验差等问题,着力推动企业群众“办不成事”问题切实得到解决,畅通服务群众“最后一公里”。全区9个镇(街道)和8个政务中心(分中心)全部设立了“办不成事”受理窗口。深化“互联网+政务服务”,投资500余万元启动政务大厅窗口集中改造和信息化建设工作,将实现行政审批、公安出入境、税务、社保、医保、水电气、印章刻制环节全流程服务,解决群众来回跑问题。信息化建成后,实现事项可编辑,数据可调用,高频事项“一事一次办”,证明材料数据跑路,政务服务能力将显著提升。

3.深入推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。强化省一体化政务服务平台推广运用,组建专班集中攻坚提升,对“一网通办”基础指标、工建系统、数据共享开放和天府通办法人注册等指标进行分析,定期调度、研判切实解决工作中的重点难点问题,按照“稳住优势指标、提升弱势指标、抢抓新增指标”工作思路,按照省市工作安排进度对标补短提升,全面提升“一网通办”能力水平。截至目前,累计全区规范系统运行基础配置实现100%,事项认领率100%,依申请事项100%进驻政务大厅,全程网办率100%,最多跑一次100%,网上可办率100%,承诺提速90.29%,即办比例63.62%,累计办件数138194件,好差评主动评价率从年初70%提高到98.28%,天府通办法人注册率65%;工建平台累计完成项目数186个,办件总数433件;数据共享数据941条,开放率100%。

4.稳步推进镇村便民服务体系建设工作。制定《完善镇村便民服务体系建设工作方案》,在福禄镇、嘉农镇及下辖的24个村(社区)开展县级试点工作。按照《四川省完善镇村便民服务体系建设指导手册》和示范点建设标准,进一步明确功能分区、窗口设置、规范管理,将与老百姓息息相关的重点高频服务事项全部纳入街道)便民服务中心办理,统一启用审批服务专用章,中心可办理事项达180项,并对44个高频事项开展代办服务,切实解决基层盖章繁琐、多头跑路等问题。同时,进一步深化银政企合作,与沙湾农信社签订“政务+金融综合服务战略合作协议,整合资源,让群众易懂、易办、满意办通过实地走访、座谈交流、查阅资料等方式,及时掌握试点镇村便民服务中心运行情况,采取“示范引领、试点先行、总结推广”的方式,指导试点镇规范设置乡镇便民服务中心办公场地、合理高效配置办事综合窗口,实现点面结合,全力推进镇村便民服务体系“三化”建设工作。

5.持续优化营商环境。深入贯彻落实《优化营商环境条例》和《四川省优化营商环境条例》。召开沙湾区优化营商环境企银政工作座谈会,搭建营商环境企银政沟通交流平台,积极为企业服好务。收集汇总10家企业具体需要解决问题17个,政策性建议6条,分发到14个部门,1个经开区,1个镇。按照“能及时解决的立即解决,不能解决的想办法解决,确实无法解决的做好解释工作”的原则主动作为,对反馈的6条政策性建议和具体需要解决的17个问题进行了办理。其中 2个具体问题已经办结,8个具体问题正在办理中,7个具体问题无法办理给予了相关政策的解释,相关部门对 6条政策性建议进行了回应。

二、构设置

沙湾区行政审批局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入沙湾区行政审批局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:沙湾区行政审批服务中心。


  第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计542.11万元。与2020年相比,收、支总计各增加153.65万元,增长39.55%。主要变动原因是人员增加,机关运行费用增加项目增加。

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(图1:收、支决算总计变动情况图)


二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计405.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入399.93万元,占98.62%;其他收入5.6万元,占1.38%


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(图2:收入决算结构图)


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计507.4万元,其中:基本支出342.73万元,占67.55%;项目支出164.67万元,占32.45%


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(图3:支出决算结构图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计536.51万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加148.05万元,增长38.11%。主要变动原因是人员增加,机关运行费用增加项目增加。

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出501.8万元,占本年支出合计的98.9%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加166.75万元,增长49.77%。主要变动原因是人员增加,机关运行费用增加项目增加。

 

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出501.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出433.86万元,占86.46%社会保障和就业(类)支出27.45万元,占5.47%卫生健康(类)支出11.62万元,占2.32%住房保障(类)支出28.86万元,占5.75%

 

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为501.8万元完成预算93.53%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为225.58万元,完成预算99.81%决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为164.67万元,完成预算85.22%,决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响,部分项目资金支付进度缓慢,从而影响当年预算的执行。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为43.62万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为21.77万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.59万元,完成预算44.65%决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响,部分职业年金缴费延至下一年度执行,从而影响当年预算的执行。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为1.09万元,完成预算100%

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为11.62万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为28.86万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出337.13万元,其中:

人员经费302.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费35.03万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元,完成预算51.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.46万元,占100%。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元,增长0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.46万元,完成预算51.11%公务接待费支出决算比2020年减少0.55万元,下降54.46%。主要原因是严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支其中:

国内公务接待支出0.46万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次,38人次,共计支出0.46万元,具体内容包括:接待市营商环境局调研“一网通办”、优化营商环境工作等,金额0.21万元;接待马边县行政审批局考察交流学习,金额0.21万元;接待洪雅县委组织部人员考察,金额0.04万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,沙湾区行政审批局机关运行经费支出35.03万元,比2020年增加5.63万元,增长19.15%。主要原因是人员增加,机关运行费用增加

(二)政府采购支出情况

2021年,沙湾区行政审批局政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印机。授予中小企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,沙湾区行政审批局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对2021年保障运行经费、网络运行费、行政审批服务中心耗材及网络维护费、现勘工作保障经费等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目均编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年乐山市沙湾区行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除财政对事业单位离退休等补助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件


附件

2021年沙湾区行政审批局部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)


一、单位概况

(一)机构组成。

沙湾区行政审批局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1行政审批服务中心共设立5个内设机构:综合股、商事和经济发展审批股、社会和涉农事务审批股、投资建设审批股、现场勘验股。

(二)机构职能。

1.贯彻落实中央、省、市有关行政审批制度改革的决定创新和完善相关工作体制机制。

2.行使相对集中行政许可权,负责集中办理相关行政审批和公共服务等其他事项;承担行政审批制度改革相关工作。

3.负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

4.负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设;推进行政审批依法规范公开运行工作。

5.负责会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网+政务服务”信息化建设、维护。

6.负责协调进驻大厅垂管部门行政审批事项和公共服务事项的办理;负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。

7.负责指导全区各级政务服务、便民服务体系建设;负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。负责区级公共服务事项开展。

8.负责审批服务便民化督导落实;对全区政务服务相关信息进行公开并提供查询。

9.加强和优化全区营商环境建设相关工作。

10.负责全区机关行政效能建设日常工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他工作。

13.有关职责分工。

1区行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责;各职能部门主要负责本行业发展战略、 发展规划、有关政策和行业标准等的制定和实施,组织推动行业发展, 有效提供公共服务,强化市场监管,承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。

2区行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况,便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管;各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知区行政审批局,对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区行政审批局。

3划转到区行政审批局职责范围内,但需上报省、乐山市部门审批的事项,由区行政审批局负责上报,相关部门协助。

4区行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍,采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式,实施联合踏勘和专业踏勘,形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。

5区行政审批局承担的行政审批事项实行目录管理,根据国务院、省、市、区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

(三)人员概况。

2021年年末实有人数为23人,一般公共预算财政拨款开支人员为23人,其中行政人员11人,非参公事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

 2021年度财政拨款收入399.93万元,占本年收入合计的98.62%,与2020年相比,财政拨款收入增加33.57万元,增长9.16%。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出501.8万元,占本年支出合计的98.9%。与2020年相比,增加138.12万元,增长37.98%。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)433.86万元,占86.46%;社会保障和就业(类)支出27.45万元,占5.47%;卫生健康支出11.62万元,占2.32%;住房保障支出(类)28.86万元,占5.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

以预算编制为引领,以支出管理为核心严格按照部门预算编制相关要求,按时完成了2021年的预算编制工作。在预算编制过程中,结合我局全年工作任务,编制了部门整体绩效目标及重点项目绩效目标,同时严格按照单位人员人数进行了人员类、运转类经费的预算,确保单位正常运转,目标的实现。认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府、区委区政府关于“厉行节约”的一系列指示要求,严格控制支出,受各类客观因素影响,部分项目资金支付进度缓慢,从而影响了资金执行进度及预算完成情况。全年无违规现象发生。

(二)结果应用情况。

按要求在政府门户网站上向社会公开了预算、决算、部门整体支出绩效自评报告及其他应公开的信息。强化绩效评价结果的运用,将绩效结果与下年度预算编制、 项目资金投向调整、预算增减挂钩。认真总结绩效评价中存在问题,制定相应的整改措施;建立健全预算制度,确保预算编制的精准化和科学化。

(三)自评质量。

我局本着实事求是原则开展2021年部门整体支出绩效自评,评价结果客观、公正、符合实际。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

部门整体绩效自评得分为94.2分。严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支,节能降耗效果显著。

(二)存在问题。

一是对绩效目标动态监控重视度不够;是绩效评价结果应用没有达到预期效果。

(三)改进建议。

是加强对项目资金全过程监管,强化绩效管理;是提高资料数据的真实性与可靠性,加强对绩效评价结果的应用。


2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


项目名称:


2021年保障运行专项经费


年度:


2021年


主管部门:


乐山市沙湾区行政审批局


实施单位:


乐山市沙湾区行政审批局


                    项目资金(万元)



年初预算数


全年预算数


全年执行数


执行率


年度资金总额


70


70


42.09


60.13%


其中:财政拨款


70


70


42.09


60.13%


其他资金






年度总体目标


        预期目标


实际完成情况


保障会议室、大厅证照扫描、证照打印、专家评审费、物业管理等正常运行。


会议室、大厅证照扫描、证照打印、专家评审费、物业管理等正常运行。


一级指标


二级指标


目标指标


目标值


业绩指标


完成率


投入与管理


投入管理


预算编制合理性


合理


100%


100%


预算执行率


=100


100


60.13


预算资金到位率


=100


100


60.13


财务管理


财务管理制度健全性


健全


100%


100%


财务监控有效性


有效


100%


100%


资金使用规范性


规范


100%


100%


实施管理


供应商资质符合程度


符合


100%


100%


合同管理完备性


完备


100%


100%


监理规范性


规范


100%


100%


系统运维规范性


规范


100%


100%


项目管理制度健全性


健全


100%


100%


项目验收规范性


规范


100%


100%


政府采购规范性


规范


100%


100%


资产管理


资产管理规范


规范


100%


95%


产出指标


数量指标


行政审批项目


=205项


=205项


100%


质量指标


综合办公楼、全区性大型会议室日常维护得到保障


得到保障


得到保障


100%


时效指标


综合办公楼(含财政局)电费及时支付


及时支付


及时支付


100%


效益指标


可持续影响指标


整体办事效率,服务质量得到提升


得到提升


得到提升


100%


满意度指标


满意度指标


群众满意度


≥90%


95%


100%


2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


项目名称:


网络运行费用


年度:


2021年


主管部门:


乐山市沙湾区行政审批局


实施单位:


乐山市沙湾区行政审批局


                      项目资金(万元)



年初预算数


全年预算数


全年执行数


执行率


年度资金总额


34.2624


34.2624


25.07


73.17%


其中:财政拨款


34.2624


34.2624


25.07


73.17%


其他资金






年度总体目标


         预期目标


实际完成情况


保障行政审批互联网、专项网络的正常运行,提升办公效率。


行政审批互联网、专项网络正常运行,办公效率得到提升。


一级指标


二级指标


目标指标


目标值


业绩指标


完成率


投入与管理


投入管理


预算编制合理性


合理


100%


100%


预算执行率


=100


100


73.17


预算资金到位率


=100


100


73.17


财务管理


财务管理制度健全性


健全


100%


100%


财务监控有效性


有效


100%


100%


资金使用规范性


规范


100%


100%


实施管理


供应商资质符合程度


符合


100%


100%


合同管理完备性


完备


100%


100%


监理规范性


规范


100%


100%


系统运维规范性


规范


100%


100%


项目管理制度健全性


健全


100%


100%


项目验收规范性


规范


100%


100%


政府采购规范性


规范


100%


100%


资产管理


资产管理规范


规范


100%


95%


产出指标


质量指标


宽带状况良好


良好


良好


100%


成本指标


项目预算成本控制数


=34.2624万元


25.07万元


73.17%


效益指标


可持续影响指标


日常办公效率得到提升


得到提升


得到提升


100%


满意度指标


满意度指标


群众满意度


≥90%


95%


100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


项目名称:


行政审批服务中心耗材及网络维护费


年度:


2021年


主管部门:


乐山市沙湾区行政审批局


实施单位:


乐山市沙湾区行政审批局


                      项目资金(万元)



年初预算数


全年预算数


全年执行数


执行率


年度资金总额


15


15


1.9035


12.69%


其中:财政拨款


15


15


1.9035


12.69%


其他资金






年度总体目标


          预期目标


实际完成情况


及时更换大厅破损办公耗材,对网络进行定时维护,保障行政审批互联网、专项网络的正常运行,提升办公效率。


大厅破损办公耗材及时更换,网络进行了定时维护,行政审批互联网、专项网络的运行,办公效率得到提升。


一级指标


二级指标


目标指标


目标值


业绩指标


完成率


投入与管理


投入管理


预算编制合理性


合理


100%


100%


预算执行率


=100


100


12.69


预算资金到位率


=100


100


12.69


财务管理


财务管理制度健全性


健全


100%


100%


财务监控有效性


有效


100%


100%


资金使用规范性


规范


100%


100%


实施管理


供应商资质符合程度


符合


100%


100%


合同管理完备性


完备


100%


100%


监理规范性


规范


100%


100%


系统运维规范性


规范


100%


100%


项目管理制度健全性


健全


100%


100%


项目验收规范性


规范


100%


100%


政府采购规范性


规范


100%


100%


资产管理


资产管理规范


规范


100%


95%


产出指标


时效指标


破损办公设备、耗材及时更换


及时更换


及时更换


100%


效益指标


可持续影响指标


办公效率提升


提升


提升


100%


满意度指标


满意度指标


群众满意度


≥90%


95%


100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


项目名称:


现勘工作保障经费


年度:


2021年


主管部门:


乐山市沙湾区行政审批局


实施单位:


乐山市沙湾区行政审批局


                       项目资金(万元)



年初预算数


全年预算数


全年执行数


执行率


年度资金总额


5


5


5


100.00%


其中:财政拨款


5


5


5


100.00%


其他资金






年度总体目标


          预期目标


实际完成情况


全力保障现勘工作任务开展,切实提高行政许可效率,大力提升群众满意度。


现勘工作任务顺利开展,行政许可效率切实提高,群众满意度大力提升。


一级指标


二级指标


目标指标


目标值


业绩指标


完成率


投入与管理


投入管理


预算编制合理性


合理


100%


100%


预算执行率


=100


100


100


预算资金到位率


=100


100


100


财务管理


财务管理制度健全性


健全


100%


100%


财务监控有效性


有效


100%


100%


资金使用规范性


规范


100%


100%


实施管理


供应商资质符合程度


符合


100%


100%


合同管理完备性


完备


100%


100%


监理规范性


规范


100%


100%


系统运维规范性


规范


100%


100%


项目管理制度健全性


健全


100%


100%


项目验收规范性


规范


100%


100%


政府采购规范性


规范


100%


100%


资产管理


资产管理规范


规范


100%


95%


产出指标


时效指标


及时进行现场勘验


及时


及时


100%


效益指标


可持续影响指标


行政许可效率逐步提高


逐步提高


逐步提高


100%


满意度指标


满意度指标


群众满意度


≥90%


95%


100%


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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