2021年度
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公开时间:2022年10月31日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、机构设置
三、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
我局严格按照机构改革方案,整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责,组建区自然资源局,挂区林业局牌子。
二、机构设置
乐山市沙湾区自然资源局(本级)属于自然资源部门,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的是业绩股0个,其他事业机构0个。纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:
1.乐山市沙湾区自然资源局
2021年,区自然资源局在区委、区政府的坚强领导下,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神,全面贯彻落实上级重要指示及决策部署,坚持稳中求进,以全面提升自然资源综合管理水平为主线,充分发挥“规划引领、约束管控、要素保障”职能作用,为奋力开创“十四五”全区自然资源工作新局面,以优异成绩庆祝建党100周年,全力推进自然资源管理工作。现将一年来工作开展情况总结如下:
一、规划谋蓝图
一是国土空间规划“三区三线”试划。按照三调数据及第二轮试划规则初步形成沙湾区国土空间“三区三线”第二轮试划报告,第二轮试划充分结合耕地保护目标任务及“工旅融合发展示范区”发展定位,保障未来发展空间的预留。初步划定城镇开发边界规模共23.53平方公里。
二是两项改革“后半篇”文章镇村片区划分。按照省委市委的部署和安排,沙湾区作为乐山市三个试点区县之一,坚持根据因地制宜、宜大则大、宜小则小,确保经济片区大小与生产生活方式、公共服务半径、基层治理能力相匹配的原则,根据我区发展定位合理制定镇村片区划分方案。目前已初步完成片区划分成果,形成三个镇片区、13个村片区,并已上报省上。
三是积极开展相关控规和专项规划的编制。一是完成了《四川乐山沙湾经济开发区控制性详细规划》《乐山市沙湾“老城片区”(A、B区)控制性详细规划》编制,并按要求报送市局审查,《乐山市沙湾区“三河九岛”(沫东片区)控制性详细规划》待通过我区规委会审查后也将按程序报送市局审查,力争明年完成相关控规的报批工作。二是启动了《乐山市沙湾区国土空间生态修复规划》编制工作,现已形成初步成果,正在函请相关部门征求意见。三是启动了5个村规划编制工作,确保乡村振兴示范村村规划全覆盖,包括福禄龙柱村、沙湾镇二峨山连片村、葫芦祝村、太平罗一村、踏水柏林村,目前均已完成,待审议。四是完成沙湾区森林资源管理一张图对接第三次国土调查数据融合与公益林调整内业数据整合。
二、要素强保障
一是土地报批情况:我区全年四路两桥、湿地公园污水处理厂等基础设施及重点项目总涉及报批土地11.9785公顷,其中新增建设用地10.933公顷,目前第一批次已完成前期工作,正在组卷报批,第二、三批次已上报省厅,目前正在审件过程中。
二是拟定了《沙湾区推行工业用地“标准地”改革工作方案(送审稿)》已经区人民政府批准,完成了对土地供应、开发利用、市场交易、动态巡查等多项业务的及时、准确、全面搜集、整理、录入和发布。
三是存量土地、闲置土地处置情况:今年批而未供土地处置目标为18.38公顷,即将完成供地16.6428公顷,处置率达91%。闲置土地处置目标为4.25公顷,已完成闲置土地处置3.1948公顷,处置率为75%。截止11月,完成供地11.2466公顷,预计全年将完成供地51.3227公顷;全年土地基金的目标任务为5.93亿元,预计完成土地出让金37080万元;划拨价款10165万元。
四是土地整理情况:一是编制完成福禄镇、踏水镇城乡建设用地增减挂钩试点项目和轸溪镇全域土地综合整治试点项目招商方案、工作方案,启动了招商程序,协助项目投资人进行新增耕地指标易地流转。
五是征地拆迁情况:完成沙谭路、沫若戏剧文创园二期三期、2019年第1批城市建设用(德胜集团1520技改项目)和2017第2批城市建设用地4个项目征地,同3个镇5个村签订征地协议13份,征收土地面积219.69亩,拆迁房屋8户,落实社保安置142人;完成乐西高速项目踏水镇6个村、37户房屋拆迁人口补偿结算,福禄镇3个村、5户房屋拆迁人口补偿结算;完成德胜1250项目征地、美女峰酒店项目、嘉农消防站等征地拆迁安置实物锁定。
三、严守保护红线
一是耕地保护和永久基本农田保护。完成6600亩永久基本农田储备区划定及全区生态红线优化调整5.04万亩。开展永久基本农田现状核实及整改补足工作,继续保留永久基本农田7.5618万亩,拟调出永久基本农田9.0069万亩公顷,补划永久基本农田3.6145万亩,目前成果已提交省厅审核。下发坚决制止耕地“非农化”行为及任务分工的通知,明确各镇、街道办和区级有关部门职责分工,进一步压紧压实工作责任,严守耕地红线和粮食安全底线。
二是严格土地卫片执法。通过逐宗核查、会审,上报违法图斑32个,违法占用耕地面积253.51亩,其中:31个违法图斑为国家重点工程乐西高速,目前乐西高速已全部进行查处,拆除复耕面积182.47亩。
三是继续开展农村乱占耕地建房问题整治。排查出2013年以来全区农村乱占耕地建房问题图斑629个,涉及问题图斑占用土地面积1062.2亩,其中耕地面积480.36亩,基本农田199.6亩。持续开展违建别墅问题清查整治专项行动和“大棚房”问题回头看相关工作,继续深化和巩固专项行动清理整治成果。
四是开展森林资源管理一张图年度更新和2021年森林督查工作,调查核实森林图斑234个,排查出疑似违法图斑35个,目前“森林资源管理一张图”和森林督查成果已上报省林草局。开展打击毁林专项行动,结合沙湾区林地清理工作,排查出疑似破坏森林资源违法线索24条,均已移交区综合执法局查处。
四、加快绿色发展
完成世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目4.032万亩新造林/更新造林实施方案编制,采取“专合社+农户”方式加快推进世行项目实施,印发项目管理办法、农户参与手册等用于指导项目实施;巩固退耕还林成果9.5万亩,确保退耕还林资金准确、按时发放到退耕农户;加强管护生态公益林8721亩,核实并发放生态效益补偿金13.74万元,资金发放率100%。申报现代林(竹)产业园区市级园区2个 - 乐山市沙湾区竹产业园区、乐山市沙湾区樱花产业园区,其中:乐山市沙湾区樱花产业园区成功申报成为市级现代林(竹)产业园区,竹产业园区进入市级现代林(竹)产业园区培育名单;全面启动林长制工作,按照省市统一部署编制并印发了《沙湾区全面推行林长制实施方案》,目前正在拟定林长制运行规则、工作制度等文件。扎实推进河长制工作,积极开展大渡河、沫溪河防护林建设,湿地公园建设、河湖问题排查、河湖“清四乱”、河道采砂现场监管等工作。全区森林资源“二类”调查成果通过省、市专家验收。全年林业有害生物有效防治率达98%,古树名木保护工作受到省人大调研组肯定。加快国有林场建设,完成20998亩林场边界清理,完成二峨工区、月咡坪工区管护房改造和三峨工区森林消防池建设。湿地公园界碑、界桩、室外宣教展板已安装完成;湿地公园游客中心、科普宣教中心基础装修和湿地生态恢复已完成。今年9月湿地公园顺利通过国家级现场验收。
五、强化资源管理
完成全区38家矿山企业开发利用方案编制;落实矿山动态监测制度,推进第四轮矿产资源规划编制;完成福禄镇龙柱村土地坪建筑石料用灰岩矿权出让前期工作,五老山建筑用白云岩、水泥用灰岩矿出让工作按公告将于12月10日举行拍卖会;鲁塘山、易漕2个矿权地质详查均已完成报市局审查;开展高兴井田胜利煤矿出让工作;同时督促矿山企业进行矿山环保整治,做好环保督察迎检准备。组织召开矿山企业生态保护工作会议4次,联合相关部门检查生产在建矿山企业18家,下发整治清单18份,按照“谁开发,谁修复,边开采,边修复”的原则,通过鼓励矿山企业自筹资金的方式,持续开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。全区18家生产在建矿山均完成了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编报,并有序开展生态修复工作。
六、 落实安全目标
做好地质灾害防治和森林防灭火工作,做好全区50个地灾点监测和应急演练,会同四零三建设工程有限责任公司组织各类宣传培训30余次,培训人员200余人,7月与区防汛办共同成立9个防灾减灾督导小组,对全区防汛和地灾防治工作开展督导检查,对“12个百分百”贯彻落实情况进行重点检查。组织完成6处地灾排危项目,1处地灾工程治理按期完成项目建设,通过专家验收;组织完成沙湾区的地质灾害风险调查项目;完成8处地质灾害专业监测建设项目;向省厅申报地灾治理项目4处,申请上级项目资金400万元。加强森林防火专项整治“四个清单”的整改情况跟踪办理;正在开展森林火灾风险普查前期准备工作;严格落实地质灾害防治和森林防灭火24小时值班值守制度,截至目前未发生一起安全事件。
七、提高服务质量
不动产登记大厅创建了“市级青年文明号”,持续优化不动产登记“一窗受理”机制,全面压缩办结时间至5个工作日之内,强化信息化建设工作,生成不动产电子证照36211份,配合完成了全区镇村资产清理盘活工作。深化农村产权制度改革,推进农村“房地一体”确权登记工作,现已完成了权籍调查、三级审查、公示公告、资料扫描、数据建库、市级质检等工作,并作为全市第一批区县于12月7日顺利完成汇交省厅任务。狠抓林权登记存量数据整合工作,截至目前完成了档案扫描和电子化11.76万宗,完成了各乡镇外业调绘,完成了不动产编码、数据矢量化、校对及挂接等工作,基本完成了数据库建设和质检工作,作为全市首批提交成果区县,计划在12月底完成数据库成果汇交省厅和自然资源部任务。
八、 压实廉洁责任
严格落实党风廉政建设主体责任,严格执行中央八项规定,始终把纪律挺在前面,时时教育提醒干部职工牢固树立底线意识、规矩意识,实现抓早抓小、防微杜渐,努力营造自然资源系统风清气正的政治生态。2021年以来,我局共办理各类来信来访件共64 件,其中来访2件,投诉1件,心连心热线61件,目前均已全部办理完毕,办结率达100%。
2021年,尽管自然资源局工作取得了一定成效,但受客观因素的制约,目前离区委、区政府的要求还有一定差距,比如耕地保有量存在减少风险、详细规划审批滞后、土地出让任务还有差距等。下一步,我局将按照区委、区政府的部署和要求,迎难而上,继续做好“三区三线”的科学划定,加强基本农田、耕地、林地、矿产资源管理及森林防灭火和地灾防治工作,强化要素保障,提高服务效能,为推进沙湾区高质量发展贡献出力。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计37634.83万元、支出总计37634.83万元。与2020年相比,收入总计增加18295.54万元,增长94.6%。支出总计增加18295.54万元,增长94.6%。主要变动原因是跨年的期末结转和结余增加、项目增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计26849.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11123.94万元,占41.4%;政府性基金预算财政拨款收入15725.25万元,占58.6%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计32997.83万元,其中:基本支出1693.91万元,占5%;项目支出31303.92万元,占95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计37,634.83万元,支出总计37,634.83万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加18295.54万元,增长94.6%;财政拨款收入支出总计18295.54万元,增长94.6%。主要变动跨年的期末结转和结余增加、项目增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出17,272.58万元,占本年支出合计的52.3%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14286.81万元,增长401%。主要变动原因是跨年的期末结转和结余增加、前期在建项目在本年付款。

2021年一般公共预算财政拨款支出17,272.58万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出7.15万元,占0.04%;社会保障和就业(类)697.52万元,占4%;卫生健康(类)支出28.84万元,占0.16%;节能环保(类)支出75.01万元,占0.4%;城乡社区(类)支出183.51万元,占1.1%;农林水(类)支出8938.57万元,占51.8%;自然资源海洋气候(类)支出6817.96万元,占39.5%;住房保障(类)支出79.98万元,占0.4%;灾害防治及应急管理(类)支出444.04万元,占2.6%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
2021年一般公共预算支出决算数为17272.58万元,完成预算**%。其中:
1.公共安全(204)公安(02)行政运行(01):支出决算为7.15万元,完成预算67%,决算数小于预算数的主要原因是上年度期末结余和结转。
2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为69.62万元,完成预算88%,决算数小于于预算数的主要原因是存在费用的跨年支付。
3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为13.7万元,完成预算23%,决算数小于于预算数的主要原因是存在费用的跨年支付。
4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为4.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为5.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为604.92万元,完成预算38%,决算数小于于预算数的主要原因是存在费用的跨年支付。
7.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算为2.47万元,完成预算83%,决算数小于预算数的主要原因是费用存在跨年支付。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为28.84万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是费用存在跨年支付。
9.节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算为5.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。10.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为24.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.节能环保(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算为45.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):支出决算为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):支出决算为83.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算为522.9万元,完成预算49%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目,结转到2022年支付。
15.农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算为38万元,完成预算53%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目,结转到2022年支付。
16.农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为13.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.农林水(类)林业和草原(款)湿地保护(项):支出决算为78.81万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目,结转到2022年支付。
18.农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项):支出决算为97.92万元,完成预算13%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目,结转到2022年支付。
19.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为4043.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
20.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算为4143.96万元,完成预算100%。
21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算为667.96万元,完成预算100%。
22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为43.47万元,完成预算100%。
23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备(项):支出决算为4753.23万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目,结转到2022年支付。
24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算为212.46万元,完成预算73%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目,结转到2022年支付。
25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项):支出决算为399.62万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目,结转到2022年支付。
26.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气候等支出(款)其他自然资源海洋气候等支出(项):支出决算为741.22万元,完成预算100%。
27.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为79.98万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是费用存在跨年支付。
28.灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为444.04万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目,结转到2022年支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,693.91万元,其中:
人员经费1,546.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费147.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.03万元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14万元,占78%;公务接待费支出决算4.03万元,占22%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算65%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是厉行节俭。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车0辆、越野车7辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出14万元。主要用于地灾防治、精准扶贫、征地报件、森林防火、世界银行贷款项目、大渡河湿地公园项目、森林资源管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费支出4.03万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.8万元,下降16.61%。主要原因是厉行节俭。
国内公务接待支出4.03万元,主要用于来沙考察学习、学术交流等业务交流的接待支出。国内公务接待134批次,422人次(不包括陪同人员),共计支出4.03万元,具体内容包括:。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出15725.25万元,均为城乡社区支出。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年,沙湾区自然资源局机关运行经费支出147.85万元,比2020年减少36.6万元,下降20%。主要原因是厉行节俭、严控机关运行成本和“三公经费”支出。
2021年,沙湾区自然资源局机关政府采购支出总额0万元.
截至2021年12月31日,沙湾区自然资源局机关共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对大渡河湿地公园专项规划项目、乐山至金口河(沙湾段)道路绿化提升工程、农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记项目、沙湾区轸溪乡、葫芦镇土地整理项目等19个项目开展了预算事前绩效评估,对19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取19个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对19个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
(注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全(类)公安(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金,丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 反映生态功能区、生态示范区、生态省管理能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出、资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。
16.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反映用于农村环境保护方面的支出。
17.节能环保(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项): 反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。
18.农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
19.农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。
20.农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
21.农林水(类)林业和草原(款)湿地保护(项): 反映湿地保护和管理方面的支出。
22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备(项):反映用于土地资源储备支出。
23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项):支出决算为399.62万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是跨年项目,结转到2022年支付。
24.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气候等支出(款)其他自然资源海洋气候等支出(项):反映除上述项目意外其他用于自然资源事务方面的支出。
25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反映政府用于地质灾害方面的支出。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 四川中利源建设工程有限公司 | |||
项目预算 | 预算数: | 160.1105 | 执行数: | 160.1105 | ||
其中: 财政拨款 | 160.1105 | 其中: 财政拨款 | 160.1105 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对田、水、路、林、村等实行综合整治 | 按时完成施工任务 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | ||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | |||
实施管理 | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 产生新增耕地指标 | 合格 | 95% | ||
社会效益 指标 | 提高土地利用率 | 提高100% | 98% | |||
生态效益 指标 | 改善土壤结构性状 | 改善100% | 95% | |||
可持续影响 指标 | 提高粮食产出 | 提高100% | 95% | |||
满意 | 满意度 指标 | 改善生产生活条件 | 改善100% | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 四川省林业勘察设计院 | |||
项目预算 | 预算数: | 74 | 执行数: | 74 | ||
其中: 财政拨款 | 74 | 其中: 财政拨款 | 74 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
摸清全区森林资源现状 | 完成沙湾区森林资源现状调查 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100 | 100% | ||
财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | |||
实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | |||
实施管理 | 系统运行规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 100% | ||||
社会效益 指标 | 100% | |||||
生态效益 指标 | 摸清全区森林资源现状,对下一步林业生产有序发展提供依据 | 显著 | 98% | |||
可持续影响 指标 | 显著 | 100% | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意 | 满意100% | 99% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 各镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数: | 40 | 执行数: | 40 | ||
其中: 财政拨款 | 40 | 其中: 财政拨款 | 40 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对G348线廊道进行景观提升 | 完成了施工任务 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 增加由此带来的旅游等收益 | 合格 | 95% | ||
社会效益 指标 | 提升道路景观 | 提高 | 98% | |||
生态效益 指标 | 提升生态环境 | 改善 | 95% | |||
可持续影响 指标 | 增加景观提升带来的其他产业发展 | 提高 | 95% | |||
满意 | 满意度 指标 | 改善生产生活条件 | 改善 | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 中机中联工程有限公司 | |||
项目预算 | 预算数: | 138.5 | 执行数: | 30 | ||
其中: 财政拨款 | 138.5 | 其中: 财政拨款 | 30 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
开展沙湾区斯堪纳片区土地用途变更土壤污染状况调查工作 | 项目已完成 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% | 100% | ||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | |||
实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 处理后的土地用于出让 | 增长 | 100% | ||
社会效益 指标 | 对污染地块进行治理,保护环境 | 符合 | 100% | |||
生态效益 指标 | 提供满足利用的土地 | 效益明显 | 100% | |||
可持续影响 指标 | 服务群众,满意度高 | 长久 | 98% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务群众,满意度高 | 满意 | 99% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 四川省林业勘察设计院 | |||
项目预算 | 预算数: | 80 | 执行数: | 34 | ||
其中: 财政拨款 | 80 | 其中: 财政拨款 | 34 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对林木种质资源收集 | 对林木种质资源完成了调查保护与利用 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100 | 100% | ||
财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | |||
实施管理 | 监理规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 通过调查,对林木种质资源收集、保护与利用的提供依据 | 显著 | 95.6% | |||
生态效益 指标 | 摸清我区种质资源,为我区林木良种繁育提供依据 | 显著 | 98% | |||
可持续影响 指标 | 显著 | 显著 | 95% | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意 | 满意 | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 省财政厅、四川省林业勘察设计院 | |||
项目预算 | 预算数: | 1201 | 执行数: | 1201 | ||
其中: 财政拨款 | 1201 | 其中: 财政拨款 | 1201 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成世行项目方案编制及开展检查验收、提升机构能力 | 完成任务 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 林木产生收益 | 合格 | 95% | ||
社会效益 指标 | 人居环境提升 | 提高 | 98% | |||
生态效益 指标 | 改善土壤结构性状 | 改善 | 95% | |||
可持续影响 指标 | 林木产出及碳产出 | 提高 | 95% | |||
满意 | 满意度 指标 | 改善生产生活条件 | 改善 | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 区自然资源局 | |||
项目预算 | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | ||
其中: 财政拨款 | 50 | 其中: 财政拨款 | 50 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成湿地公园的宣教中心建设 | 完成项目建设并投入使用 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 美化了环境 | 提高 | 99% | |||
生态效益 指标 | 保护了湿地生态环境 | 提高 | 99% | |||
可持续影响 指标 | 对生态修复与保护利于可持续发展 | 提高 | 95% | |||
满意 | 满意度 指标 | 改善人居生活环境 | 群众满意 | 100% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 乐山沫江煤电有限责任公司 | |||
项目预算 | 预算数: | 3043.96 | 执行数: | 400 | ||
其中: 财政拨款 | 3043.96 | 其中: 财政拨款 | 400 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对乐山沫江煤电有限责任公司土地总面积397028.55㎡进行收储 | 收储完成 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100 | 100% | ||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 处理后的土地用于出让 | 增长 | 95% | ||
社会效益 指标 | 土地合理利用 | 符合 | 98% | |||
生态效益 指标 | 增加土地利用率 | 效益明显 | 95% | |||
可持续影响 指标 | 提供满足利用的土地 | 长久 | 98% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意 | 满意 | 99% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 各镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数: | 22 | 执行数: | 22 | ||
其中: 财政拨款 | 22 | 其中: 财政拨款 | 22 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
G348线廊道景观提升 | 完成了施工任务 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 100 | 100% | ||
财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | |||
实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | |||
实施管理 | 监理规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 增加由此带来的旅游等收益 | 合格 | 95% | ||
社会效益 指标 | 提升道路景观 | 提高 | 98% | |||
生态效益 指标 | 提升生态环境 | 改善 | 95% | |||
可持续影响 指标 | 增加景观提升带来的其他产业发展 | 提高 | 95% | |||
满意 | 满意度 指标 | 改善生产生活条件 | 改善 | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 沙湾区自然资源局 | |||
项目预算 | 预算数: | 601.285 | 执行数: | 601.285 | ||
其中: 财政拨款 | 601.285 | 其中: 财政拨款 | 601.285 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
落实社保安置36人 | 完成36人社保安置 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 促进地方经济发展 | 有利沙湾区经济发展 | 95% | ||
社会效益 指标 | 失地农民切身利益得到保障 | 有力保障 | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 维持经济发展 | 发展持续 | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意 | 98% | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 涉及的镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 | ||
其中: 财政拨款 | 30 | 其中: 财政拨款 | 30 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
乐山至金口河(沙湾段)道路绿化提升 | 完成了施工任务 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100 | 100% | ||
财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | |||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | |||
实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 增加由此带来的旅游等收益 | 合格 | 95% | ||
社会效益 指标 | 提升道路景观 | 提高 | 98% | |||
生态效益 指标 | 提升生态环境 | 改善 | 95% | |||
可持续影响 指标 | 增加景观提升带来的其他产业发展 | 提高 | 95% | |||
满意 | 满意度 指标 | 改善生产生活条件 | 改善 | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 乐山市沙湾区自然资源局 | |||
项目预算 | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 | ||
其中: 财政拨款 | 30 | 其中: 财政拨款 | 30 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对全区地灾点进行排查 | 完成所有地灾点排查 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100 | 100% | ||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 监理规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 保障群众生命财产安全 | 有效 | 100% | ||
社会效益 指标 | 提高全区的地灾防治水平 | 全区当年无重大地灾事故发生 | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 群众满意度高 | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 四川柒元星实业有限公司 四川万兴测绘服务有限公司 | |||
项目预算 | 预算数: | 200 | 执行数: | 95 | ||
其中: 财政拨款 | 200 | 其中: 财政拨款 | 95 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成农村房地一体和集体建设用地使用权确权内业检查、数据汇交入库 | 已完成内业检查、数据汇交入库 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | |||
实施管理 | 监理规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 乡村振兴 | 村集体农民得实惠 | 100% | ||
社会效益 指标 | 保障民生 | 有效 | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 保障物权 | 有效 | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 保障物权民生,群众满意 | 满意 | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 各镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数: | 200 | 执行数: | 200 | ||
其中: 财政拨款 | 200 | 其中: 财政拨款 | 200 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
各镇自主选择道路进行景观打造、道路绿化 | 完成了施工任务 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100 | 100% | ||
财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | |||
实施管理 | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 增加由此带来的旅游等收益 | 合格 | 95% | ||
社会效益 指标 | 提升道路景观 | 提高 | 98% | |||
生态效益 指标 | 提升生态环境 | 改善 | 95% | |||
可持续影响 指标 | 增加景观提升带来的其他产业发展 | 提高 | 95% | |||
满意 | 满意度 指标 | 改善生产生活条件 | 改善 | 98% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 四川省天府容大科技有限公司 | |||
项目预算 | 预算数: | 7.95 | 执行数: | 7.95 | ||
其中: 财政拨款 | 7.95 | 其中: 财政拨款 | 7.95 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成福禄镇燕子坎村林权数据整 | 已按时完成 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100 | 100% | ||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 林业收入稳增长 | 增长 | 100% | ||
社会效益 指标 | 让林农对造林更有信心 | 符合 | 100% | |||
生态效益 指标 | 让青山更绿,生态效益明显 | 效益明显 | 100% | |||
可持续影响 指标 | 让青山变成金山 | 长久 | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 完成界址坐标的落宗和数据库建库工作,减少了林权纠纷。 | 按技术规范作业 | 100% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 四川中利源建设工程有限公司 | |||
项目预算 | 预算数: | 59.5 | 执行数: | 39.5 | ||
其中: 财政拨款 | 59.5 | 其中: 财政拨款 | 39.5 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
开展沙湾区全域2020年度土地变更调查 | 按时完成项目 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | |||
实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 明确现状,为下一步利用提供基础 | 增长 | 95% | ||
社会效益 指标 | 增加土地利用效率 | 符合 | 95% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 为下一步利用提供基础 | 长久 | 98% | |||
满意 | 满意度 指标 | 明确产权为下一步资源利用提供基础资料 | 按技术规范作业 | 99% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 四川省天府容大科技有限公司 | |||
项目预算 | 预算数: | 7.95 | 执行数: | 0 | ||
其中: 财政拨款 | 7.95 | 其中: 财政拨款 | 0 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
开展陈大溪、余溪河、肖店水库、乔山水库(2个河流、2个水库)确权登记工作 | 已完成项目有关工作 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 明确产权,为下一步利用提供基础 | 增长 | 100% | ||
社会效益 指标 | 增加国家资产保护 | 符合 | 100% | |||
生态效益 指标 | 充分利用资源 | 效益明显 | 100% | |||
可持续影响 指标 | 产权清晰 | 长久 | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 未按时付款,服务公司满意度低 | 按技术规范作业 | 80% | ||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 乐山市沙湾区自然资源局 | |||
项目预算 | 预算数: | 45.38 | 执行数: | 45.1728 | ||
其中: 财政拨款 | 45.38 | 其中: 财政拨款 | 45.1728 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 100 | 99% | ||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | |||
实施管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | 通过巡山护林,做好森林防火、野生动植物保护宣传,进一步保护生态环境 | 98% | ||||
可持续影响 指标 | 显著 | 98% | ||||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | |||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门 | 区自然资源局 | 实施单位 | 乐山市沙湾区农村信用合作社 | |||
项目预算 | 预算数: | 3412 | 执行数: | 3412 | ||
其中: 财政拨款 | 3412 | 其中: 财政拨款 | 3412 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
解决失地农户的社保安置问题 | 已完成 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | ||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | |||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | |||
实施管理 | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 维护社会稳定 | 增长 | 100% | ||
社会效益 指标 | 解决失地农户社保安置问题,保障民生民意 | 符合 | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 社会可持续发展 | 长久 | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 解决失地农户基本保障问题 | 社会稳定 | 100% | ||
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表