2022年度乐山市公安局沙湾区分局单位决算
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公开时间:2023年10月27日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、区委、区政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章,组织领导、检查、监督全区公安工作,组织指导公安宣传工作。
2.组织、协调和处置全区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3.搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息,开展侦察、控制、打击处理工作,组织开展全区公安情报的收集、研判和应用;为区委、区政府和上级公安机关提供信息、制定对策。
4.组织、指导全区公安侦查工作,协调处理或侦办全区刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。
5.负责全区治安管理工作,协调处置全区重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,组织实施重大活动的安全保卫工作,负责全区治安保卫工作。
6.负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍,负责全区出境、入境和持普通护照的外国人在沙居留、旅行的有关管理工作。
7.组织指导全区消防监督、火灾预防和扑救工作,对易燃易爆物品的消防安全进行检查监督;开展重大灾害事故的应急救援工作;组织、指导全区消防队伍建设。
8.组织实施全区互联网安全监督管理,打击网络违法犯罪活动,负责信息安全等级保护工作。
9.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
10.负责对全区的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
11.指导监督全区看守所、治安拘留所的监管教育工作;负责对区看守所、治安拘留所进行直接管理。
12.负责全区公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人及重要来宾来沙湾期间的安全警卫工作。
13.组织、实施全区公安科学技术工作,规划全区公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
14.制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度;分配管理装备物资;指导、监督、管理全区公安机关财务工作和审计工作。
15.分析全区公安队伍状况,组织和指导全区公安队伍建设和民警教育训练;负责全区公安机关人事管理,按规定权限管理干部。
16.按规定权限对干部进行监督;组织开展党风廉政建设;协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件;对中心工作、重大部署的贯彻落实进行督察;维护民警合法权益;指导全区公安机关纪检监察和警务督察工作。
17.负责和指导全区的禁毒、缉毒工作,承担区政府禁毒委员会办公室的具体工作。
18.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等;管理集会、旅行、示威活动,承担区政府实有人口工作领导小组办公室的具体工作。
19.办理全区的公安行政诉讼和行政复议案件。
20.依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训;指导保安等群众性组织开展治安防范工作。组织、指导全区公安派出所建设;组织开展群防群治工作。
21.指导乐山市公安局沙湾区分局交通警察大队做好全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。
22.管理指导区境内森林等专门公安机关的业务工作。
23.指挥辖区内武警中队执行公安任务。
24.承担区政府公布的有关行政审批事项。
25.承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
乐山市公安局沙湾区分局在市局党委和区委、区政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧扣“二十大”安保维稳工作主线,以“磐石”系列、“百日行动”等行动为重要抓手,主动作为、全警攻坚,护航去全区经济社会高质量发展。
乐山市公安局沙湾区分局属于一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7385.88万元。与2021年相比,收、支总计各减少16.12万元,下降0.22%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6750.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6687.68万元,占99.07%;政府性基金预算财政拨款收入63.06万元,占0.93%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计7385.88万元,其中:基本支出5823.99万元,占78.85%;项目支出1561.89万元,占21.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为7385.88万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少16.12万元,下降0.22%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出7322.82万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.12万元,下降0.22%。主要变动原因是人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出7322.82万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出9.76万元,占0.13%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出6542.30万元,占89.34%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出345.33万元,占4.72%;卫生健康支出123.88万元,占1.69%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出301.55万元,占4.12%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出全年预算数为7322.82万元,支出决算数为7322.82万元,完成全年预算数的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 全年预算为9.76万元,支出决算为9.76万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 全年预算为5043.46万元,支出决算为5043.46万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 全年预算为1330.49万元,支出决算为1330.49万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
4.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项): 全年预算为168.35万元,支出决算为168.35万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 全年预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项): 全年预算为6.63万元,支出决算为6.63万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 全年预算为261.57万元,支出决算为261.57万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 全年预算为34.37万元,支出决算为34.37万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 全年预算为42.07万元,支出决算为42.07万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 全年预算为123.88万元,支出决算为123.88万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 全年预算为301.55万元,支出决算为301.55万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行《预算法》有预算才有支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出5823.99万元,其中:
人员经费5200.87万元,主要包括:基本工资886.81万元、津贴补贴1398.36万元、奖金1066.83万元、伙食补助费216.82万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.58万元、职业年金缴费34.37万元、职工基本医疗保险缴费123.88万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费42.07万元、住房公积金301.55万元、医疗费0万元、其他工资福利支出795.71万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助53.19万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金11.64万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出8.06万元。
公用经费623.11万元,主要包括:办公费89万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费8.99万元、电费92.22万元、邮电费52.81万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费48.77万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费19.35万元、租赁费3.9万元、会议费0万元、培训费5.12万元、公务接待费0万元、专用材料费2.31万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费68.51万元、委托业务费0万元、工会经费37.53万元、福利费32.33万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费89.87万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出70.05万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.90万元、专用设备购置1.45万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少143.54万元,增长/下降-100%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,无接待费支出,执法执勤用车未纳入公务用车购置及运行维护费支出预算。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少143.29万元,下降100%。主要原因是执法执勤用车未纳入公务用车购置及运行维护费支出预算。
其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日,本部门共有公务用车0辆,执法执勤用车35辆,其中:轿车23辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于巡逻、办案等公安业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.25万元,增长/下降-100%。主要原因是本年未产生公务接待支出。其中:
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。主要用于接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出63.06万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年,乐山市公安局沙湾区分局机关运行经费支出623.11万元,比2021年增加112.96万元,增长22.12%。主要原因是上年度部分基本支出结转到本年度。
2022年,乐山市公安局沙湾区分局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2022年12月31日,乐山市公安局沙湾区分局共有车辆35辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元(含)以上设备7台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对“一标三实人员工资”、“看护人员工资”、“采购执法执勤车辆项目”、“感知源建设工作”、“全球眼视频监控业务”、“中央和省级转移支付资金”、“在押人员生活费”等项目开展了预算绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取相关项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效自评,从自评情况看,本部门预、决算编制合理,支出规范,基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理,操作规范,会计核算真实、准确,各项支出绩效良好,综合自评得分为93.77分。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成乐山市公安局沙湾区分局部门整体绩效自评报告,绩效自评报告详见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
十、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
十一、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位的其他项目支出,是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
十二、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项):指反映各类离退休人员管理机构的支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十四、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||
项目名称: | 看护人员工资 | 年度: | 2022 | ||||
主管部门: | 乐山市公安局沙湾区分局 | 实施单位: | 乐山市公安局沙湾区分局 | ||||
项目资金(万元) | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 76.51 | 76.51 | 1 | ||||
其中:财政拨款 | 76.51 | 76.51 | 1 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
保障12名看护队员的工资,社会保险缴费,医疗保险缴费,失业保险缴费等支出。 | 已完成。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率(10分) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 聘用看护队员10人 | 10人 | 10人 | 10 | 10 | |
质量指标 | 聘用考核率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
时效指标 | 工资及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 20 | 20 | ||
成本指标 | 工资及社会保障缴费 | ≤84万元 | 76.51万元 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 保障维护沙湾社会秩序稳定,为当地民众服务 | 社会稳定 | 社会稳定 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||
项目名称: | 采购执法执勤车辆项目 | 年度: | 2022 | ||||
主管部门: | 乐山市公安局沙湾区分局 | 实施单位: | 乐山市公安局沙湾区分局 | ||||
项目资金(万元) | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 197 | 197 | 1 | ||||
其中:财政拨款 | 197 | 197 | 1 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
沙湾公安局采购警用车辆:执行紧急出警任务,对违法人员给予心理震慑,减少违法犯罪行为事件的发生,对治安防控、监督监查、巡逻普查、现场执勤、维稳处突等警务活动中起到重要的作用。 | 已完成。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率(10分) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
数量指标 | 购置设备数量 | 11台 | 11台 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | ||
质量指标 | | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 采购成本 | 197万元 | 197万元 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | 正常使用 | 正常使用 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称: | 感知源建设工作 | 年度: | 2022 | ||||||||
主管部门: | 乐山市公安局沙湾区分局 | 实施单位: | 乐山市公安局沙湾区分局 | ||||||||
项目资金(万元) | |||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||
年度资金总额 | 119.56 | 119.56 | 1 | ||||||||
其中:财政拨款 | 119.56 | 119.56 | 1 | ||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
感知源建设工作,建设集立体治安防控、人员管控为一体的全域智慧公安建设,为全区社会治安和维稳工作服务。 | 已完成。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | ||||
得 分 | 100 | 100 | |||||||||
预算执行率(10分) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||
数量指标 | | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤5分钟 | ≤5分钟 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 投入资金 | 119.56万元 | 119.56万元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 正常使用 | 正常使用 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称: | 搬迁新办公楼设备购置项目 | 年度: | 2022 | ||||||||
主管部门: | 乐山市公安局沙湾区分局 | 实施单位: | 乐山市公安局沙湾区分局 | ||||||||
项目资金(万元) | |||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||
年度资金总额 | 72.42 | 72.42 | 1 | ||||||||
其中:财政拨款 | 72.42 | 72.42 | 1 | ||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
沙湾公安局新修业务大楼搬迁:建设健身房、心理辅导室,购置办公家具等,改善民辅警办公条件。 | 已完成。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | ||||
得 分 | 100 | 100 | |||||||||
预算执行率(10分) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 2套 | 2套 | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | |||||||||||
成本指标 | 采购成本 | 72.42万元 | 72.42万元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 设备使用年限内正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称: | 公安指挥系统建设 | 年度: | 2022 | ||||||||
主管部门: | 乐山市公安局沙湾区分局 | 实施单位: | 乐山市公安局沙湾区分局 | ||||||||
项目资金(万元) | |||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||
年度资金总额 | 165.09 | 165.09 | 1 | ||||||||
其中:财政拨款 | 165.09 | 165.09 | 1 | ||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
公安指挥系统建设,指挥大厅及会议室建设配套设施及改造工程,实现指挥、服务、监督三位一体实战化指挥格局。预防、制止和惩治违法犯罪活动。 | 已完成。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | ||||
得 分 | 100 | 100 | |||||||||
预算执行率(10分) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 购置设备数量 | 4套 | 4套 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | |||||||||||
成本指标 | 设备购置成本 | 165.09万元 | 165.09万元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 设备使用年限内正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称: | 全球眼视频监控业务 | 年度: | 2022 | ||||||||
主管部门: | 乐山市公安局沙湾区分局 | 实施单位: | 乐山市公安局沙湾区分局 | ||||||||
项目资金(万元) | |||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||
年度资金总额 | 117.98 | 117.98 | 1 | ||||||||
其中:财政拨款 | 117.98 | 117.98 | 1 | ||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
全球眼视频监控业务,高清视频监控建设,保证全年平台在线率100%,前端点位每月平均在线率90%以上,全年在线率95%以上。 | 已完成。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | ||||
得 分 | 100 | 100 | |||||||||
预算执行率(10分) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购(维护)数量 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 设备使用年限内正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称: | 中央和省级转移支付资金 | 年度: | 2022 | ||||||||
主管部门: | 乐山市公安局沙湾区分局 | 实施单位: | 乐山市公安局沙湾区分局 | ||||||||
项目资金(万元) | |||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||
年度资金总额 | 652.5 | 524.82 | 0.80 | ||||||||
其中:财政拨款 | 652.5 | 524.82 | 0.80 | ||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
中央转移支付资金的投入,是基层公安机关的办案经费有了保障,有效弥补了办案业务经费的不足,缓解了公安机关长期以来办案业务经费紧张的局面,保证了执法办案的需求,为公安工作的顺利开展提供了有力的经费保障。 | 已完成。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | ||||
得 分 | 100 | 98 | |||||||||
预算执行率(10分) | 100% | 80% | 10 | 8 | 未执行完毕。 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 出警率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 110电话一次接通率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
数量指标 | | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
数量指标 | 枪支弹药、民用爆炸物品管控率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 重大安保任务无差错率 | 无差错 | 无差错 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 资金2022年到位 | 到位 | 已到位 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 违法犯罪分子检出率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 群体性事件成功处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 枪爆案件破案率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 涉稳舆情处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 社会治安防控体系健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |||||
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称: | 看守所经费-在押人员生活费 | 年度: | 2022 | ||||||||
主管部门: | 乐山市公安局沙湾区分局 | 实施单位: | 乐山市沙湾区看守所 | ||||||||
项目资金(万元) | |||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||
年度资金总额 | 50.23 | 50.23 | 1 | ||||||||
其中:财政拨款 | 50.23 | 50.23 | 1 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
2022年,乐山市沙湾区看守所作为全市过渡隔离所在疫情防控常态化下,圆满完成各项工作任务,实现疫情防控“零感染”、监所安全“零事故”的目标,保障诉讼程序的顺利进行,保护被羁押人员的合法权益。 | 2022年,乐山市沙湾区看守所作为全市过渡隔离所,圆满完成了上级部门安排的各项工作任务,实现了监所疫情防控“零感染”、保证了监所安全“零事故”目标,确保了诉讼程序的正常进行和在押人员的合法权益。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | ||||
得 分 | 100 | 100 | |||||||||
预算执行率(10分) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 关押量800人左右 | 10% | 10% | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 保证在押人员生活质量 | 10% | 10% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 确保专项经费及时保障 | 10% | 10% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 看守所专项经费财政划拨50.23万元 | 10% | 10% | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 本项目无经济效益指标 | 10% | 10% | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 维护社会稳定,确保诉讼正常进行 | 10% | 10% | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 本项目无生态效益指标 | 10% | 10% | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 本项目无可持续影响指标 | 10% | 10% | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 10% | 10% | 10 | 10 | |||||
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; | |||||||||||
第五部分 附表