• 索引号:
    008558359/2023-00014
  • 主题分类:
    72,73,74
  • 发布机构:
    来源: 区交通运输局
  • 发布日期:
    2023-11-01
  • 文号:
  • 关键词:
    决算
  • 内容描述:
    2022年度沙湾区交通运输局单位决算目录公开时间:2023年10月31日第一部分单位概况一、主要职责二、机构设置第二部分2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附件第五部分附

乐山市沙湾区交通运输局2022年度单位决算


2022年度


沙湾区交通运输局单位决算



目录


公开时间:2023年1031


第一部分 单位概况


一、主要职责


二、机构设置


第二部分 2022年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


二、收入决算情况说明


三、支出决算情况说明


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明


八、政府性基金预算支出决算情况说明


九、国有资本经营预算支出决算情况说明


十、其他重要事项的情况说明


第三部分 名词解释


第四部分 附件


第五部分 附表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、财政拨款支出决算明细表


六、一般公共预算财政拨款支出决算表


七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表


十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况


一、主要职责


(一)单位主要职能。


乐山市沙湾区交通运输局的基本职能:1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规,研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、本单位依法行政工作,落实行政执法责任制,指导交通行业有关体制改革工作。2.拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施;编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行;负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理;负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作,组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准,履行国家基本建设程序;管理全区交通建设行业,培育、管理交通建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全管理;组织实施全区重大交通建设项目;指导交通运输基础设施建设管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;负责公路养护,综合协调相关单位做好路政管理工作,保护好路产路权。5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理;负责水运市场规划、运力投放管理工作。6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策,组织重大科技开发,推动科技创新和进步;监督实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范;指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责拟订全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施,指导交通行业生态环境保护和节能减排工作。7.监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实;组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。8.承担区交通战备、保护通信线路工作。9.负责渔船检验和监督管理工作。10.按省市统一部署稳妥推进综合执法改革工作。11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。12.完成区委、区政府交办的其他工作。


(二)2022年重点工作完成情况。


1.交通系统党的建设水平全面提升。沙湾区交通运输行业党委以我为群众办实事“百日攻坚”专项行动为契机,通过整合资源力量,在沙湾区太平镇费槽村5 组(G348线K1788+500)建成全省普通干线公路首个暖心之家─G348 线太平服务区货车司机“暖心之家”,于2022年6月初正式投入使用,解决了货车司机群体吃饭难、停车难、洗衣难、休息难等主要问题,创新推出“一核统揽+三向融合+四心暖家+五员赋能”的“1345”工作举措。


2.交通建设项目全面推进。一是加快前期工作,保障重点项目全面开工。产业路A段和淫羊藿段完成施工,已经具备通车条件。完成S430线沙湾区过境段改建工程前期准备工作并启动项目建设;完成龚嘴大桥病害整治工程前期准备工作,项目已开工建设;完成沙湾汽车客运枢纽站工程前期准备工作并启动项目建设。二是协调配合做好“两铁、一高速”项目。成昆铁路扩能工程和连乐铁路项目的征拆工作在我区范围已接近尾声,2022年12月具备通车条件。积极推进乐西高速沙湾段征地拆迁和地方协调工作,二是积极推进乐西高速沙湾段的征地拆迁和地方协调工作。已累计向业主单位移交建设用地约2100亩(占比58.3%)、完成158户房屋的拆迁协议签订工作(占比78.6%),倒房86户(占比42.7%),完成电力、通信、天然气、供水管网等杆管线搬迁任务约50%,确保了该项目在区境内的顺利推进。三是全面推进“四路两桥”建设,力争2023年春节前福禄大桥完成主体工程、沙太公路完成路面工程。四是抓好“四好农村路”建设,2023年春节前完成沙范路还建工程、拆并村道路18.2公里、自然村通硬化路20公里(通组路)、农村公路安保工程14.8公里。


3.交通领域安全生产态势持续平稳。一是按照“冬春防火、夏秋防汛(旱)、全年防地震、四季防地灾、日常防事故”工作要求,扎实开展各项安全工作,全年来,全系统共组织开展112次安全检查,进行15余次暗访,出动检查人员460余人次,车辆120余台次,巡查公路43150余公里,清理路面障碍物11300余m3 ,检查企事业单位426家次,发现安全隐患92处,消除安全隐患92处,责令停业整改6家,警示约谈企业22家次。二是强化港湾式船舶锚地安全设施建设。我区进一步提升船舶度汛基础设施建设,在沙湾电站库区、铜街子库区和龚嘴库区4个港湾式锚地共新投入建设资金约150万元将新建规范缆桩51个、更换缆绳46根、更换锚地船舶信息公示牌5个等,实现船舶依法安全停泊,确保区境内112艘船舶及平台设施停泊安全有序。三是强化应急救援队伍建设。成立了5支共54人的应急抢险救灾小分队,并落实10辆客运车辆、20辆货运车辆应急救援运输队,成立5个水上交通应急小分队。四是普通国省道路安全隐患未被部省挂牌督办或通报,重点营运车辆违法违规处理“一月一报告”、网络舆情办理未被省通报,未发生“跑船”事件;五是扎实开展疫情防控工作,积极会同公安交警和区综合执法局等部门开展疫情防控督查,与区防指密切协作采取防控措施,确保全区交通领域未出现一起公共卫生事件,并荣获10.15新冠肺炎疫情处置工作优秀单位称号。


4.交通运输服务和改善民生成效突出。一是全力推进“金通工程”样板县、省级“交商邮”融合发展试点县创建,全力打造全省交通运输绿色低碳发展“沙湾样板”。今年以来,已新增“农村便民小客”18辆,开通旅游公交线路1条、旅游定制专线1条,改造班线客运1条,改造客运站台59个,设置站牌136个;正在改造城乡公交沙湾至踏水线、沙湾至谭坝线,力争完成山区县公交覆盖率35%的考核指标;新完成车辆外观统一22辆,安装主动防御车载系统48辆,外观统一完成率100%;新建县级物流运输中心一个,改造镇级物流节点8个,村级15个。二是交通监督服务热线办理水平不断提升。截至目前2022年受理12345(12328)工单467件,投诉举报类限时办结率达到100%、回访满意率达到98%;三是强化全区重点活动保障,荣获第二届四川省“美丽乡村健康跑”示范活动优秀组织奖。


5.交通运输管理水平持续加强。一是全面落实“路长制”,扎实开展公路领域“八清”行动,全年投入人工29392人次,水车1668个台班,修补G348等主要干线公路路面坑凼2377.07安全护栏4322m灌缝17939m维修及更换各类标志标牌62补画标线约8647㎡等,认真抓好了国、省和农村公路的日常养护管理,实现普通国道路面使用性能指数(PQI)不低于90、农村公路优良中等路占比不低于75%。二是建成了沙湾公路综合服务中心,并争取省上资金1160万对G348线沙湾区轸溪路口至石笋沟桥段、沙湾大渡河一号桥至轸溪路口段分别进行了预防性养护和中修使G348线的公路服务设施得到完善,公路路况得到进一步的提升。


二、构设置


乐山市沙湾区交通运输(本级)属于级预算单位,下设独立编制机构2个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。


2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:


1.乐山市沙湾区交通运输(本级)


2.沙湾区农村公路质量技术服务站


乐山市沙湾区交通运输(本级)内设科室3个,综合股、规划建设养护股(项目推进办)、法规运输安全股(交战办)。


第二部分 2022年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


2022年度收、支总计12,193.98万元。与2021年相比,收、支总计各增加147.25万元,增长1.2%。主要变动原因是增加了乡村振兴建设项目、四路两桥等项目

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(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、收入决算情况说明


2022年本年收入合计6,351.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,131.75万元,占49.3%;政府性基金预算财政拨款收入3,220.14万元,占50.7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

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(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、支出决算情况说明


2022年本年支出合计12,193.98万元,其中:基本支出402.75万元,占3.3%;项目支出11,791.24万元,占96.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图片3.png

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2022年财政拨款收、支总计12,193.98万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加147.25万元,增长1.2%。主要变动原因是增加了乡村振兴建设项目、四路两桥等项目

图片4.png

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2022年一般公共预算财政拨款支出8,973.84万元,占本年支出合计的73.6%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,403.93万元,增长96.4%。主要变动原因是增加了乡村振兴建设项目、四路两桥等项目

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2022年一般公共预算财政拨款支出8,973.84万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出5.2万元,占0.1%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出37.02万元,占0.4%;卫生健康支出8.72万元,占0.1%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出132.8万元,占1.5%;交通运输支出8,765.8万元,占97.7%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出24.3万元,占0.3%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


2022年一般公共预算支出决算数为8,973.84万元完成预算100%。其中:


1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 全年预算为5.2万元,支出决算为5.2万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  离退休人员管理机构(项): 全年预算为1万元,支出决算为1万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):  全年预算为21.84万元,支出决算为21.84万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项): 全年预算为9.45万元,支出决算为9.45万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):  全年预算为4.73万元,支出决算为4.73万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 全年预算为8.72万元,支出决算为8.72万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):全年预算为132.8万元,支出决算为132.8万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):全年预算为253.98万元,支出决算为253.98万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):全年预算为25.59万元,支出决算为25.59万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):全年预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):全年预算为8187.47万元,支出决算为8187.47万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):全年预算为31.85万元,支出决算为31.85万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):全年预算为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):全年预算为185.39万元,支出决算为185.39万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


15.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):全年预算为81.12万元,支出决算为81.12万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


15.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):全年预算为24.30万元,支出决算为24.30万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。


般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2022年一般公共预算财政拨款基本支出402.75万元,其中:


人员经费348.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等


公用经费54.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等


七、 三公”经费财政拨款支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


2022年三公经费财政拨款支出决算为7.21万元,完成预算100%;较上年增加0.79万元,增长12.3%。决算数于预算数的主要原因是支付了2021年公车运行维护费(修理费)1.89万元


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2022年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.83万元,占80.9%;公务接待费支出决算1.38万元,占19.1%。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。


2.公务用车购置及运行维护费支出5.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.23万元,增长61.9%。主要原因是支付了2021年公车运行维护费(车辆维修费)1.88万元


其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。


公务用车运行维护费支出5.83万元。主要用于产业路、四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速、县乡村组道项目向上对接及安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


3.公务接待费支出1.38万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-1.44万元,下降-51.1%。主要原因是严格执行公务接待制度,厉行节约。其中:


国内公务接待支出1.38万元。主要用于产业路、四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待21批次,141人次,共计支出1.38万元,国省干线公路、“四好农村路”、暖心之家、省级精通工程迎检及验收产业路公路项目等


外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明


2022年政府性基金预算拨款支出3,220.14万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明


2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。


其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况


2022年,乐山市沙湾区交通运输局(本级)机关运行经费支出54.35万元,比2021年增加22.18万元,增长68.9%主要原因是增加了临时人员的解聘费用等。


(二)政府采购支出情况


2022年,乐山市沙湾区交通运输局(本级)未发生政府采购支出。


(三)国有资产占有使用情况


截至2022年12月31日,乐山市沙湾区交通运输局(本级)共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。


(四)预算绩效管理情况。


根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对乐西高速、四路两桥、乐沙大道、沙湾区2022农村公路管理养护、畅返不畅,通返不通等5个项目开展了预算事前绩效评估,对25个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取25个项目开展绩效监控,组织对25个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。


第三部分 词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。


五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。


六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。


八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):


十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  离退休人员管理机构(项):


十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):  


十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。


十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


十五、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。


十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):


反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):  反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的指出。其他事业单位的指出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。


十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):


反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。


二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。


二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。


二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。


二十三、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运输补助以外的其他支出。


二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


二十八“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


二十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


五部分 附表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、出决算表


四、政拨款收入支出决算总表


五、政拨款支出决算明细表


六、般公共预算财政拨款支出决算表


七、般公共预算财政拨款支出决算明细表


八、般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、般公共预算财政拨款项目支出决算表


十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


十二、有资本经营预算财政拨款支出决算表


十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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